?你好;? ?你知道增值稅稅負(fù)率嗎? 知道的話 就可以反推下; 比如 :借 應(yīng)交增值稅= 增值稅稅負(fù)率*營業(yè)收入? =銷項(xiàng)稅- 進(jìn)項(xiàng)稅;? 就可以計(jì)算的??
我是一般納稅人,上月不含稅銷售收入504612.8元。銷項(xiàng)稅58394.26元,進(jìn)項(xiàng)稅額92399.93元, 留底稅額34005.67元,麻煩老師幫我算一下我還能開多少的銷售發(fā)票?
我公司是一般納稅人5月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證的金額少,銷項(xiàng)發(fā)票金額多,這樣的這個月增值稅就上多了我本月怎么合理的規(guī)避減少增值稅額?
老師,請問一下我這個月銷售不含稅金額是309734.51,銷項(xiàng)稅額40265.49,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)合適呢,怎么算,這是一般納稅人制造業(yè)
老師,商業(yè)企業(yè)的一般納稅人,比如:這個月含稅銷售共11萬,老板問我得開回來多少進(jìn)項(xiàng)票(含稅),我應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,商業(yè)企業(yè)的一般納稅人,比如:這個月含稅銷售額共開票100萬,老板問我得開回來多少進(jìn)項(xiàng)票(含稅),我應(yīng)該怎么計(jì)算
年報(bào)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具嗎?
請教,小規(guī)模納稅人場地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個季度只開了4萬多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個熟人想走一筆款,對方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來,收幾個點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請問已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級嗎?
我們會計(jì)學(xué)堂有沒有稅負(fù)率表的
你好; 稅負(fù)率的表格沒有的; 因?yàn)檫@個本身各地都不一樣的??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價(jià)
老師,請問一下留底退稅的條件是什么,什么叫增量留底稅額,存量留底稅額
?你好;? 由于學(xué)堂學(xué)員問題太多了; 新問題需要你重新發(fā)起提問 !
老師,請問一下留底退稅的條件是什么,什么叫增量留底稅額,存量留底稅額
不是在我這個問題里面提問; 是重新在官網(wǎng)提問; 因?yàn)閷W(xué)員問題太多了; 新問題 重新提問下!