棄土費(fèi)這個(gè)過程是涉及運(yùn)輸和裝卸,這個(gè)都是屬于服務(wù)費(fèi)的范疇,可以向建筑勞務(wù)公司開具發(fā)票。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)為一般納稅人,銷售自行建造的寫字樓取得含稅銷售收入20000萬元,支付政府部門土地價(jià)款5600萬元。計(jì)算銷售寫字樓的增值稅銷項(xiàng)=(20000-5600)/(1+9%)*9%=1188.99萬元 不理解的點(diǎn):20000是含稅銷售收入,為什么不是先換成不含稅銷售收入再扣除土地價(jià)款?如果題中給的是不含稅銷售收入20000萬元應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師您好~我想問一下個(gè)人代開發(fā)票相關(guān)事宜 1、個(gè)人能去稅務(wù)局代開什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務(wù)?) 2、個(gè)人去稅務(wù)局代開哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個(gè)人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳義務(wù)人? 3、在問題2的基礎(chǔ)上,如果企業(yè)只代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅,計(jì)算方法(起征點(diǎn)、稅率、速算扣除數(shù)等)
銷售傭金個(gè)人所得稅怎么算,比如說20000元,用去稅務(wù)局代開傭金發(fā)票吧,我是房地產(chǎn)企業(yè)
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年10月對(duì)部分資產(chǎn)盤點(diǎn)后進(jìn)行如下處理:銷售邊角廢料,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入70000元,銷售使用過的小汽車一輛,取得含稅收入60000元。計(jì)算該企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅額
個(gè)人取得工地上廢土銷售給企業(yè),如何代開發(fā)票,稅收分類是什么?
注冊(cè)資本1000萬,之前實(shí)繳了300萬,最近又收到投資款100萬,這100萬需要交稅嗎,交什么稅
加油的普通發(fā)票可以用來抵扣嗎
收到一張銀行承兌,背書轉(zhuǎn)讓了,找了一個(gè)人貼現(xiàn)了,這,他公司回款的時(shí)候備注的往來款,我是不是記到其他應(yīng)付其他應(yīng)收里嗎
現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值是什么?學(xué)的是未來凈流量現(xiàn)值,有什么區(qū)別?怎么求?
老師,我們公司自己采購的牛肉面,發(fā)給員工,視同銷售嗎?我們是集團(tuán)下屬企業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)勤,有小超市
老師您好,想問下,現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有沒有什么勾稽關(guān)系?如果有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,根據(jù)這里面的數(shù)據(jù)如何做現(xiàn)金流量表呢?
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對(duì)方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?