?你好;? ? ? ?比如A企業(yè)投資給B ;? B收到了A開的專票; 那么就要做進項稅? ?

一般納稅人,個人獨資企業(yè),商貿企業(yè),因為有些商品進貨發(fā)貨不開票,所以老板會在個人賬戶轉錢到對公賬戶,這個時候該怎么借貸?
企業(yè)小規(guī)模納稅人經常購進貨物,計入庫存商品,下游企業(yè)也是老板的公司個體工商戶,企業(yè)進了貨就直接給個體工商戶去零售了也沒有開票,企業(yè)也沒有收入,一直增加庫存,這樣會有什么風險。該怎么處理呢?
購買食品罐頭一批,增值稅發(fā)票注明價款40000,稅金5200,企業(yè)將這批貨物50%用于職工會餐福利,50%用于對外投資,開具增值稅普通發(fā)票,金額為27120,請問購入食品罐頭可以抵扣的增值稅進項稅是多少?對外投資開具普通發(fā)票,還能抵扣進項稅嗎?
W企業(yè)系增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年1月份銷項稅額為37萬元,購進貨物的進項稅額為37.7萬元,“應交稅費——應交增值稅”賬戶借方余額為0.7萬元。2022年3月28日,稅務機關對其檢查時發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務會計處理有誤:(1)1月4日,用自產的甲產品一批用于對外投資,成本價100萬元,無同類產品售價,成本利潤率為10%,企業(yè)做如下會計分錄:借:長期股權投資1000000貸:庫存商品1000000(2)1月22日,購進的商品用于給職工發(fā)放福利(用于職工宿舍),該批商品不含稅購進價為40萬元,進項稅額已認證抵扣。企業(yè)做如下會計分錄:借:應付職工薪酬——非貨幣性福利400000貸:庫存商品400000(3)1月28日,將邊角料出售,開具普通發(fā)票,取得收入價款158200元,企業(yè)
老師你好題目太長了能不能多追問我?guī)状巫屛覍懲闣企業(yè)系增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年1月份銷項稅額為37萬元,購進貨物的進項稅額為37.7萬元,“應交稅費——應交增值稅”賬戶借方余額為0.7萬元。2022年3月28日,稅務機關對其檢查時發(fā)現(xiàn)以下業(yè)務會計處理有誤:(1)1月4日,用自產的甲產品一批用于對外投資,成本價100萬元,無同類產品售價,成本利潤率為10%,企業(yè)做如下會計分錄:借:長期股權投資1000000貸:庫存商品1000000
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
是啊,為什么會開票?為什么要開票?
你好;? ? ?算是 商品投資;? ? 視同銷售了;? ? ? 這個是? 會涉及增值稅部分的??
政策是怎么說的,也就是這個行為是稅法是怎么規(guī)定的?能不能給依據(jù)?
你好;? 這個就是規(guī)定; 第六條 、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》(財政部?國家稅務總局第50號令)第四條規(guī)定:“單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物: (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (二)銷售代銷貨物; (三)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; (四)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; (五)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費; (六)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; (七)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者;???? (八)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人?!?
哦哦,這個是增值稅,那么企業(yè)所得稅方面又沒有什么需要注意的
?你好;??視同銷售收入為納稅調增項目,在會計利潤的基礎上, 到時你的企業(yè)所得稅也會考慮這部分收入的??
是投資企業(yè)納稅調增還是被投資企業(yè)納稅調增?
你好;? ?投資出去的企業(yè)來調整的