你好,需要先這樣做調(diào)整分錄 借:無形資產(chǎn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后做出售該商標(biāo)的相應(yīng)分錄?

老師你好,我想問下,我去年做了一筆費用,發(fā)現(xiàn)多計入了,當(dāng)時做的是借:管理費用-福利費 4500,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500;借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 :其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢?這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。
去年11月份代理開進(jìn)來商標(biāo)注冊服務(wù)費的發(fā)票1500,已付款。已入賬,借管理費用,貸銀行存款 。小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年度的賬已做完審計報告。現(xiàn)在代理無法履行合同,要求紅沖發(fā)票以及退款,我接下來的賬務(wù),該如何處理?調(diào)整后對審計報告有影響嗎?
1.有一種操作叫防御商標(biāo)!百度,小米,阿里巴巴申請了一家子商標(biāo)!為了品牌保護(hù),防止別家傍名牌,于是阿里巴巴還順便注冊了阿里伯伯、阿里叔叔、阿里弟弟阿里哥哥、阿里爺爺、阿里奶奶……集齊了阿里全家福。小米不光早就把老板雷軍的名字注冊成商標(biāo)同時還注冊了大米、玉米、紫米、黑米、藍(lán)米、綠米、黃米、米飯、米線、米粉……這是“米”之家族啊!申請商標(biāo)保護(hù)可謂無死角防御啊!就是這樣進(jìn)行保護(hù),小米怎么也沒有想到會出現(xiàn)“小米新品”,估計“小米”心碎了。老干媽不就是晚了一步才有了老干爹嗎?后來開始重視注冊商標(biāo)了,老干媽注冊了很多商標(biāo):老干媽老千媽老干娘老干爸干媽老干老媽媽老干。百度就把十度,千度,千百度,萬度都注冊了“大白兔”同時注冊了“小白兔”、“大花兔”、“大灰兔”、“白兔”。問題:利用所學(xué)法律知識,結(jié)合上述案例談?wù)剬ι虡?biāo)的理解以及企業(yè)該如何保護(hù)自己的商標(biāo)。(要求:不少于500字,思路清晰、緊扣案例、觀點正確、重點突出、相關(guān)法律條文引用準(zhǔn)確)
老師,我這里是社會團(tuán)體,對于受行政機(jī)關(guān)的委托,在委托范圍內(nèi)從事委托代理業(yè)務(wù),代理注冊一個商標(biāo),當(dāng)從銀行付款給商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)時, 借,委托代理負(fù)債,貸,銀行存款 然后需要行政機(jī)關(guān)撥款時,開具了普通發(fā)票,款未撥付,先開發(fā)票用于申請款項,這個發(fā)票如何做賬? 有稅的話怎么做?沒稅的話,怎么做?
老師,商標(biāo)注冊申請費當(dāng)時計入了管理費用,現(xiàn)想要出售該商標(biāo)的話,如何調(diào)賬,跨年度了
審核輔助會計賬務(wù)助理是什么意思?
老師,請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓看哪個月的報表?我們現(xiàn)在賬上所有者權(quán)益不對,準(zhǔn)備調(diào)整一下,我這個月調(diào)整好,下個月股轉(zhuǎn)行嗎
老師8月份的時候進(jìn)項比銷項大有留底74塊7毛5,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎我這邊9月份的話申報表跟這個賬上對不住啊。
老師你好,公司今年沒有業(yè)務(wù),有收發(fā)票買蘋果手機(jī)一臺,稅局說需要代扣代繳20%,是視做分紅處理嗎? 這個可以當(dāng)作福利費,把買手機(jī)的金額申報在工資內(nèi)可以嗎?
老師你好,公司出售自己使用過的二手電腦,桌椅怎么開票,是我們自己在電子稅務(wù)局開票還是怎么的
@董孝彬老師早上好!
員工離職了,簽了一年的合同,第二個月他主動申請離職了,這樣公司要給補(bǔ)償嗎
開代理記賬公司需要具備什么條件
老師,請問研發(fā)支出-費用化支出的月底能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用科目呢,會計科目里有個單獨的研發(fā)費用,不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)費用
個體戶如何開通稅務(wù)登記
老師,這是個已經(jīng)是匯算清繳完畢了,還要用以前年度損益調(diào)整么? 您寫的這個是在匯算清繳之前得調(diào)整吧?是不是還有一一筆分錄 借方 以前年度損益調(diào)整 貸方 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
你好,不管是匯算清繳之前,還是匯算清繳只會,跨年的損益事項調(diào)整,都需要通過? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算 還需要做相應(yīng)調(diào)整所得稅的分錄?
金額小的話是不是也可以直接 借 無形資產(chǎn) 貸 管理費用 還是用本年利潤這個科目呢?
你好,金額小的話,也不可以直接用 管理費用? 調(diào)整的?
還需要做相應(yīng)調(diào)整所得稅的分錄 您說的這個分錄是怎么寫 是我上面寫的那樣么?
你好,調(diào)整所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅?
金額小的差錯更正也是這樣的么?我記得中級上寫是金額小的話直接調(diào)整當(dāng)期損益
你好,跨年損益事項的調(diào)整,即使金額小,也需要通過? ?以前年度損益調(diào)整 科目核算才是的