你好,借其他應付款,借銷售費用包干費負數(shù)
老師 公司銷售產(chǎn)品的運輸費 前期做賬的時候是 借 銷售費用 貸 其他應付款 預提費用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預提。后面在 借銷售費用 貸應付賬款?,F(xiàn)在公司領導讓把運費做到成本里 怎么做呢
老師,我在計提時列了進項稅,然后支付時也列了進項稅,導致重復了,支付沖預提時,進項稅重復了,預提費用也相應少了,如何調(diào)回正確的? 計提時: 借:應交稅費/待認證進項稅 銷售費用 貸:其他應付款/預提費用/銷售費用 支付時(沖預提): 借:其他應付款/預提費用/銷售費用 應交稅費/待認證進項稅 貸:銀行存款
老師,我之前做的借銷售費用貸銀行存款現(xiàn)在改成借銷售費用貸其他應付款借其他應付款貸銀行存款嗎?會不會有稅務問題
計提時: 借:銷售費用-包干費 貸:其他應付-包干費 ?支付時:(用的餐飲票) 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款 我的問題是前面計提的怎么沖銷?
報銷個人費用的會計分錄 1、現(xiàn)金支付時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 2、銀行付款時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:銀行存款 3、沖銷個人掛賬時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時: 借:管理費用/銷售費用 貸:其他應付款 老師,3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎?什么時候需要沖平其他應付款???
老師,你好,公司注冊地在三門峽,電腦在駐馬店開票,有風險嗎?
你好,請問像這種發(fā)貨,退貨,一進一出,退貨的轉廢品,分錄怎么做?
老師想問一下,稅金及附加計入了個稅,這個做年報的時候怎么弄
公轉私110萬,用途是償還個人借款,有借款合同,但是沒有實際支付利息。這樣大額的公轉私會被稅務預警嗎
老師,之前本單位幫A公司支付了一筆貨款給B公司,然后A公司把這筆錢還給了本單位,請問支付貨款的時候我應該怎么做分錄,還款的時候我又應該怎么寫分錄
老師好,公司承包出去了,把庫存物料盤給對方,對方把庫存物料款給我們,如果對方要開發(fā)票,發(fā)票怎么開
老師,商貿(mào)公司給工程公司開材料票有什么影?嗎?
老師,麻煩問下,員工餐補是應該造在工資表里面,還是該造個表格計入福利費?。?/p>
老師,請問下像公司招聘殘疾人工作,有什么補貼嗎,政策是哪條
你好,比如我們之前開的專票,收了款了。因為實際供貨和使用有變更,只能沖紅這個票。那沖紅以后。對于收到的款項做無票收入,不能減當期銷項稅,是說的啥意思呢?