久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

計提時: 借:銷售費用-包干費 貸:其他應付-包干費 ?支付時:(用的餐飲票) 借:銷售費用-招待費 貸:銀行存款 我的問題是前面計提的怎么沖銷?

2022-09-13 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 16:42

你好,借其他應付款,借銷售費用包干費負數(shù)

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,借其他應付款,借銷售費用包干費負數(shù)
2022-09-13
?你好;? ? 你直接把之前錯誤的分錄紅沖了。然后做一筆正確的即可? ??
2022-05-26
您好,第一步其實是 借 其他應收款 貸 庫存現(xiàn)金的
2023-02-25
把進項調(diào)整出來,借,待認證進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整銷售費用。
2023-07-03
您好,這個不會的,是不會的哈
2022-06-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×