你好,這個(gè)是提前給你開了發(fā)票嗎?如果是的話,這一部分不用做入庫(kù),你只做你實(shí)際收到的就行。
你好,老師,如果的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的多一點(diǎn),實(shí)際入庫(kù)沒(méi)有這么多怎么處理
老師你好,問(wèn)一下,我公司是建筑公司,現(xiàn)在只有一個(gè)項(xiàng)目,8月份開過(guò)建筑發(fā)票,有銷項(xiàng)稅(這個(gè)項(xiàng)目打票全部已開,下次不用再開了,),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開進(jìn)來(lái),如果這個(gè)月增值稅交了,下月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開進(jìn)來(lái)這個(gè)增值稅多交了,要怎么處理好一點(diǎn)
#提問(wèn)#老師麻煩問(wèn)一下,因?yàn)榍捌趥}(cāng)庫(kù)人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導(dǎo)致時(shí)間差等,老師如果4月領(lǐng)料單好幾種材料才領(lǐng)了0.43噸,結(jié)果4月入庫(kù)單入庫(kù)112.5噸,問(wèn)一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實(shí)際盤點(diǎn)差額多少? 我覺得沒(méi)有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應(yīng)該是3月的入庫(kù)吧,但3月份已做賬,這個(gè)入庫(kù)怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點(diǎn),只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒(méi)有盤點(diǎn)表,也不知道庫(kù)存多少?就現(xiàn)在這個(gè)狀況怎么處理吧?哪個(gè)老師能給處理一下,麻煩接一下,不會(huì)的,不要接??!
老師好,請(qǐng)問(wèn)下之前有成品油的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開銷項(xiàng)時(shí),沒(méi)開成品油的明細(xì)發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)票庫(kù)存比實(shí)際庫(kù)存多兩千多升,這個(gè)有什么方法處理嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開票的都要交印花稅是怎么回事?
是先開的發(fā)票,那發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候可是認(rèn)證的稅多呀
你好,可以的,你符合什么要求?如果這一部分以后不給你開發(fā)票,屬于提前開的發(fā)票,你可以正常抵扣。
我就是給你多開了以后也沒(méi)有業(yè)務(wù)了,這種情況下你可以自己做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
哦,是哈,下次有業(yè)務(wù)可以不再開這部分的了是吧
對(duì)的,是的,可以的,前提是得是一模一樣的才行。