同學你好,填寫報銷單就行了。
老師,我們是盈利醫(yī)院,我們放射科人員需要進行個人劑量檢測,這個費用是由醫(yī)院出,但是放射科人員去了其他醫(yī)院,其他醫(yī)院要把這個檢測費還給我們醫(yī)院,我們才把檢測費結果拿給他們,這個錢對方要求我們開發(fā)票,請問怎么弄?
老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級單位發(fā)票款項已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發(fā)票才行。過了這個月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔??磥砦覀冎荒芟聜€月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個月就低那個發(fā)票。
請問一下,我是行政兼的公司出納,中秋采購水果,對方用個人代開了發(fā)票給我們,拿著發(fā)票才能打款給他,我要怎么給他辦理這個手續(xù),是要填報銷單還是怎么做?
老師你好對方公司一般納稅人我們小規(guī)模。有一筆款,他們開給上級單位發(fā)票款項已經(jīng)到他們賬?,F(xiàn)在我們新疆這里疫情他們要求讓我們必須這個月要給他們開發(fā)票才行。過了這個月他們公司產(chǎn)生的所得稅讓我們承擔??磥砦覀冎荒芟聜€月才能開票。我的意思是他們對方公司沒有什么好的方法也就是賬怎么做。他們不產(chǎn)生所得稅然后下個月就低那個發(fā)票。
請教老師一個問題,我兼職了一家公司,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)公司,這家公司發(fā)票都是開給政府單位的,但是沒有購進的發(fā)票,我問了這家公司老板他說他們賣的電腦、移動工作站啥的都是組裝的,從這個手里買一樣那個手里買一樣,東西少人家不給開發(fā)票,除了這些還有其他辦公用品他也說人家不給開發(fā)票,然后他就辦了一個個體戶,從個體戶開進來,因為開發(fā)票都是我掃臉,但實際操作人不是我,我想問一下這樣操作對我影響大不大,我要怎么做才能保護好自己
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
是我填寫,然后領款人那里寫果農(nóng),經(jīng)辦人寫我是嗎?
同學你好,是的,你理解正確。
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。