你好,你開的是紅色信息表吧。
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說:供應(yīng)商開給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應(yīng)商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師,10月份做了紅字發(fā)票申請,對方給開了紅字發(fā)票,然后我把紅字發(fā)票認(rèn)證了的話,還用在報(bào)稅的時(shí)候填寫20欄進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好老師,我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨,隨貨同行單是18的單價(jià)入庫的,但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個(gè)協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸:應(yīng)付賬款 —2+稅額
我們是外貿(mào)企業(yè),報(bào)關(guān)單的收入怎么填寫到增值稅申報(bào)表,我們四月份開具了一份紅字信息表給銷售方,然后這個(gè)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填寫在增值稅申報(bào)表的那頁,附表二中的26欄是填寫正確金額還是要填寫包含開具紅字信息表的數(shù)據(jù)
我們給供應(yīng)商開具紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬?
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師,我們一張23年的發(fā)票失控了,24年稅務(wù)要求補(bǔ)交所得稅,普票,我們實(shí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這個(gè)怎么做分錄呢?
請問老師,我要怎么補(bǔ)報(bào)以前年度的印花稅呢?剛剛點(diǎn)了我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)-填表式申報(bào)-印花稅增加完稅源后點(diǎn)提交就返回到最初界面了,然后也查不到我剛剛報(bào)的
老師,股東轉(zhuǎn)入投資款入公戶,印花稅也繳納啦,賬上也計(jì)入實(shí)收資本,這個(gè)怎么能證明實(shí)繳完成了
企業(yè)發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司怎么幫還員工代扣代繳
發(fā)現(xiàn)去年的現(xiàn)金流量表,分配不對,如果要更改怎么改呢?可以不更改嗎
老師,由于銀行柜臺(tái)出錯(cuò),收了我們公司手續(xù)費(fèi),然后我們店長聯(lián)系她,她根據(jù)銀行收的手續(xù)費(fèi)記錄個(gè)人把總額付給我們店長了,請問店長把這筆手續(xù)費(fèi)付到公司我們怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,請問一般納稅人公司,要給客戶介紹費(fèi)返款怎么支付好些,怎么做賬務(wù)處理合理,稅點(diǎn)應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)合理。
你好,老師,就是領(lǐng)導(dǎo)讓我在超市買一張購物卡,開的普票。然后回來報(bào)銷,財(cái)務(wù)經(jīng)理說普票不行,專票才可以。但是超市對于儲(chǔ)值卡開不了專票。這種應(yīng)該怎么處理,我的錢還墊進(jìn)去了呢。
老師,請問一下平常的一些無票支出怎么做賬,
是的尼,那個(gè)稅額之前已經(jīng)抵扣了
對的,是的。附表二開具的紅字信息表一覽。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。