你好同學(xué),借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字
老師,收到的銀行利息收入,記財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方還是借方紅字
老師,發(fā)放工資的時(shí)候有手續(xù)費(fèi),記賬是借:應(yīng)付職工薪酬 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費(fèi)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 ?
老師你好!請問銀行收到退還的匯款手續(xù)費(fèi)應(yīng)記入借:財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,還是記入貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用?
金蝶迷你版中,銀行結(jié)息是入財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方紅字?還是記貸方好??
老師你好,我用的是學(xué)堂里面的快帳記賬,收到銀行利息,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款負(fù)數(shù) 支付銀行手續(xù)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 正數(shù) 貸:銀行存款 正數(shù),,對不對
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請問對公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字的話,那么借貸方不平了?
借銀行存款? 借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字。這個(gè)分錄是平的
財(cái)務(wù)費(fèi)用不能做貸方的
不好意思,看錯(cuò)了,是平的!
沒事,祝你學(xué)習(xí)愉快