同學,你好 可以參考 1、轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、支付相關(guān)稅費 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費/應交增值稅 銀行存款 3、收到出售價款 借:應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:銀行存款 貸:應收賬款 4、確認清理損益 借:營業(yè)外支出或固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn)清理或營業(yè)外收入
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,現(xiàn)在年底有一臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機動車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會以二手車的方式賣出去,像這一整個業(yè)務我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫
請問一下,我們公司上個月底收到一筆平臺誤打入的款,我應該怎么做賬呢?之前做的銷售收入。但這筆錢是對方公司忘了關(guān)平臺,錢就又到我們公司了,現(xiàn)在對方公司讓我轉(zhuǎn)到他另外一個對公賬戶, 請問這兩筆進出賬我應該怎么做分錄?十分感謝
該如何做分錄呢 老師,你好!我公司出售一臺二手車,麻煩你告訴我一下從頭到尾的分錄該怎么操作呢?沒有開票的,但是錢又是進對公賬戶了
老師,你好!假如我公司從對紅賬戶發(fā)工資,原本是4600,但因為跨行,有5元手續(xù)費,我們就發(fā)了4595元,報個人所得稅時報的又是4600,這種分錄該怎么做呢
老師,你好!我是一家勞務公司,我一次性發(fā)工人工資,從對公賬戶轉(zhuǎn)了5萬出去,但是我申報的時候,每個月只申報4000多,我這種分錄該怎么做呢?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?