你好,學(xué)員,直接在10500附表其他里面納稅調(diào)增即可的

請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)年度匯算清繳有退稅,不想退稅的操作是調(diào)增所得稅年度匯算表中的應(yīng)納稅額么?調(diào)整后,財(cái)務(wù)年報(bào)要不要做相應(yīng)調(diào)整。
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅又有彌補(bǔ)以前年度虧損怎么調(diào)整報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
個(gè)人轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶(hù),借銀存,貸其他應(yīng)付款,錯(cuò)把分錄做成借銀存,貸現(xiàn)金。怎么沖銷(xiāo)。分錄怎么做?
為什么我會(huì)計(jì)稅不成功呢?
劉艷紅老師上班了嗎,繼續(xù)咨詢(xún)問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)老師,單位是物業(yè)公司,有居民供暖、非居民供暖、物業(yè)費(fèi)收入、房屋租賃收入等。請(qǐng)問(wèn)非居民供暖對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么轉(zhuǎn)出,直接按照居民供暖收入÷(居民供暖收入+非居民供暖收入)計(jì)算出來(lái)的比例,再乘以對(duì)應(yīng)的供暖取得的進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)票的金額。做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出么?
老師,我們有個(gè)固定資產(chǎn)庫(kù)房,24年12月完工的,今年強(qiáng)拆了,沒(méi)有提折舊,如何處理能符合規(guī)定
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位是物業(yè)公司,收的自來(lái)水申報(bào)的時(shí)候是抵扣申報(bào)的,也就是把取得的自來(lái)水公司的水費(fèi)專(zhuān)票的金額,抵扣了。這樣操作是對(duì)的吧。自來(lái)水公司的代收的水資源、污水處理費(fèi)的票據(jù)不能做抵扣的吧。物業(yè)公司收取客戶(hù)的水費(fèi),做收入了,因此涉及水費(fèi)簡(jiǎn)易申報(bào),但是可以抵減申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn),總分公司的企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅收政策是統(tǒng)一算還是分公司的收入自己算,各算各的
財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅可以更正幾次?
老師,我司是一個(gè)專(zhuān)門(mén)提供修理維護(hù)醫(yī)療器械的小公司,我們提供技術(shù)服務(wù)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的維修材料賬務(wù)處理計(jì)入什么科目?您有相關(guān)這類(lèi)公司賬務(wù)處理的分錄嗎?
老師,我公司做建筑勞務(wù)的人工費(fèi)如果不進(jìn)行工資薪金申報(bào),請(qǐng)問(wèn)發(fā)生和支付時(shí)應(yīng)怎么賬務(wù)處理呢


財(cái)務(wù)年報(bào)要不要做修改?
財(cái)務(wù)年報(bào)要不要做修改? 不用的
10500附表其他是指該表行次45行的其他么?
10500附表其他是指該表行次45行的其他么? 是的
10500附表其他是指該表行次45行的其他么?
10500附表其他是指該表行次45行的其他么? 是的