如果說是按你說的這種情況的話,你這里的計算沒問題。
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應默認含稅,也就是說出租方自己承擔稅款,應無償給我們開票。如果要我們承擔稅點的話,增值稅9個點,房產(chǎn)稅12個點,加上附加稅總共17.75個點。我們承擔的這些稅點想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進項,我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報個人所得稅,報完廣東稅務之后再來勾選這個發(fā)票進項發(fā)票,再點UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報稅啊,是這樣的流程嗎?
老師,我們公司裝的水,水費是自來水公司開票給我們,可以開9個點的發(fā)票給我們嗎,我們讓班組來全部承擔這個費用,那我們就要開票給班組那邊,如果班組是個人的話,我們可以開9個點的發(fā)票給他嗎,這樣附加稅,企業(yè)所得稅我們是不是會有損失
老師,1500全部開增值稅發(fā)票,客戶補8個點的稅金。進項一面料500萬9個點,進項二加工500萬13個點,進項三水洗200萬9個點,進項四后道工資100萬,五其他開支100萬「水電,房租,加油,假設不考慮其他,請問這樣算下來我還要交多少等」
老師,一般納稅人,我們開1000萬銷項發(fā)票,客戶補貼含稅的8個點稅,然后拿進來的進項發(fā)票(500萬面料發(fā)票,我自己承擔不含稅的8個點稅費,還有400萬是加工費發(fā)票,稅費全部我自己承擔),那我實際稅負是不是我這樣算
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
開通稅務了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
個體工商戶也要報稅吧?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
銷賬中我實際出了35.04 進項出了35.4+46=81.4,實際抵扣了103.54 ,賺了22.14 這里實際虧12.9 我這種笨辦法算法對嗎
你這種是最原始的算法,但是算出來是對的。