學(xué)員你好 這種題目你想首先得確定未確認(rèn)融資費用的期初=4000-3546=454? ?,每年的攤銷額是用現(xiàn)值*實際利率,這里是3546*5%*1/2=88.65,期初支付的1000是直接計入無形資產(chǎn)的價值,但是不需要參與長期應(yīng)付款的未確認(rèn)融資費用計算
請問一下各位老師!報稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統(tǒng)計啊,賣廢品收入啊,營業(yè)外收入啊,平時零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個都要怎么統(tǒng)計,怎么算?。???一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
老師你好,這道題是我第一次見到賣出其他權(quán)益工具投資時有手續(xù)費的,0.5萬。我寫的分錄是在沒有手續(xù)費的前提下的。那么請問有這0.5萬手續(xù)費的話,分錄應(yīng)該怎么寫呢?(然后這個手續(xù)費要計入哪里?比如類比說購入交易性金融資產(chǎn)時候的手續(xù)費沖減投資收益,記在投資收益的借方了。就能大概這樣給我解析一下嘛?謝謝)
(請孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對,我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個對比,請問分錄這樣寫對嗎?確認(rèn)租金收入的同時是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費用,對于這個會計處理不太明白
老師,這道題答案是這樣的,有點不理解,麻煩老師講解一下謝謝啦 400+400*3.47=1788 借:無形資產(chǎn)1788 未確認(rèn)融資費用212 貸:銀行存款400 其他應(yīng)付款1600 1. 老師求無形資產(chǎn)入賬價值時,400*3.47是什么意思 2. 還有就是從哪里看出來要用未確認(rèn)融資費用會計科目啊
老師,這道題答案是這樣的,有點不理解,麻煩老師講解一下謝謝啦 400+400*3.47=1788 借:無形資產(chǎn)1788 未確認(rèn)融資費用212 貸:銀行存款400 其他應(yīng)付款1600 1. 老師求無形資產(chǎn)入賬價值時,400*3.47是什么意思 2. 還有就是從哪里看出來要用未確認(rèn)融資費用會計科目啊
老師,你好!請問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補以前年度虧損、計提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個政府采購項目,實驗室采購項目,這種采購進(jìn)來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費通知單 本月的水電費 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個稅手續(xù)費返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請問云開票產(chǎn)品服務(wù)費上月計入管理費用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報的時候可以抵減嗎
請問新版代開個人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報表里個稅的金額要交嗎