你好,以前年度的進(jìn)項稅已認(rèn)證但沒入賬,今年補(bǔ)做入賬處理 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
你好老師,以前年度已認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項稅額,一直掛在賬上,怎么處理?
老師,請問一下,有一筆去年12月進(jìn)項稅11.75元于今年1月稅期前已認(rèn)證,但發(fā)票報銷實(shí)際在1月份,這樣賬上的待認(rèn)證進(jìn)項稅與實(shí)際認(rèn)證的金額有差異,怎么處理?
老師,去年年底的進(jìn)項稅已認(rèn)證但未入賬,今年如何做賬務(wù)處理
老師以前年度的進(jìn)項稅已認(rèn)證但沒入賬 今年怎樣入賬
老師以前年度的已認(rèn)證的進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出,金額不大,費(fèi)用計入今年可以嗎?不需要通過以前年度損益調(diào)整吧
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
這樣做賬面進(jìn)項稅額全年累計數(shù)就會和報表不一致
你好,之前沒有入賬,之前賬面少了申報表多了 現(xiàn)在補(bǔ)入賬了,那賬面進(jìn)項稅額就增加了,這樣才可以做到賬面整體和申報表的進(jìn)項稅額一致才是啊?