你好,工程款一次性結(jié)算給承包方,之前未計入在建工程。做賬處理入在哪里,
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當月銷項稅額100元,認證進項稅額120元。次月銷項稅額30元。問當月和次月如何做分錄呢?
請問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會計分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個清單當附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費事,如圖2我合并沒開票收入做個表格,直接當附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個月我們需要確認無票收入是有9個點的稅的,那我報增值稅的時候怎么報啊,還是報在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個點的增值稅嗎
之前沒有做任何賬務(wù)處理,工程款一次性結(jié)清支付
賬務(wù)處理如下: ?1、付工程款? 借:在建工程——預(yù)付工程價款 ?貸:銀行存款 2、工程竣工驗收, 取得全額發(fā)票? 借:在建工程——建筑工程——出包? 貸:在建工程——預(yù)付工程價款? ? ? ? 銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)已完工程: ?借:在建工程——已完工程——廠房? 貸:在建工程——建筑工程—一出包 ?同時轉(zhuǎn)作固定資產(chǎn): ?借:固定資產(chǎn)——房屋及建筑物? 貸:在建工程一一已完工程——廠房
是先開具的發(fā)票,后付的款項,開票日期是8月16日,付款日期是9月8日,現(xiàn)做9月份賬,不知如何處理
相關(guān)業(yè)務(wù)人員拿到票后未交至財務(wù)部,付款流程走完后才一并把原始單據(jù)拿來
先開具的發(fā)票,后付的款項 借:在建工程——預(yù)付工程價款 ?貸:應(yīng)付賬款 付款時, 借:應(yīng)付賬款 ?貸:銀行存款
相關(guān)業(yè)務(wù)人員拿到票后未交至財務(wù)部不用管, 付款流程走完后才一并把原始單據(jù)拿來 付工程款? 借:在建工程——預(yù)付工程價款 ?貸:銀行存款
工程驗收合格了才付的款,也要進在建工程么?這樣是不是要做兩個分錄 借:在建工程——預(yù)付工程價款 貸:銀行存款 然后 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
老師,我們這個是發(fā)包工程,一次性結(jié)算,7月5日完工,發(fā)票是8月16日開具的,走完付款流程的時候已經(jīng)是9月8日了,之前也沒有做過任何相關(guān)賬務(wù)處理,該如何做賬?
9月5日驗收合格后付的款
發(fā)包工程,一次性結(jié)算。發(fā)票是8月16日開具的,走完付款流程的時候已經(jīng)是9月8日。等結(jié)算時再做賬,
老師,目前已經(jīng)結(jié)算完畢,會計分錄怎么做呢
直接這樣處理, 借:在建工程—大樓--工程款 貸:銀行存款 然后 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程—大樓--工程款
那這個的折舊年限選多少呢?財務(wù)軟件錄入固定資產(chǎn)需要直接填寫折舊總年限
我看房屋最低折舊20年
我這個月入固定資產(chǎn),次月開始提折舊會有審計風險么,需要補提折舊么
你好,是的,房屋、建筑物,為20年;
老師還想問下借:在建工程—大樓--工程款 貸:銀行存款 然后 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程—大樓--工程款 這樣做的話,以上兩個憑證的摘要怎么寫合適呢?
你好,上面寫付大樓工程款,下面寫結(jié)轉(zhuǎn)已完工大樓