同學你好,以前年度的使用借方負數(shù),今年的營業(yè)費用借方正數(shù)處理就行了。如果金額不大的話,都入今年的費用即可。
今年發(fā)現(xiàn)去年的一張發(fā)票是虛開,去年已經(jīng)認證抵扣,并計入費用了,我今年要怎么寫分錄把這張發(fā)票調出,比如費用100,增值稅進項是10,去年的分錄是,借管理費用 100,進項稅10,貸銀行存款110,我現(xiàn)在通過以前年度損益和進項轉出怎么調?
收到運輸發(fā)票異常,進項稅額已抵扣作轉出處理,以前年度通過以前年度損益調整科目來處理,今年的增加成本費用,那么以前年度和今年的營業(yè)費用借方的數(shù)字怎么辦
2021年收到一張運費專票,對方被查虛開發(fā)票了,專管員讓轉出進項稅并調整2021年和2022年企業(yè)所得稅年報。2021年是虧損的,一直有增值稅留抵稅額未交過增值稅,比如運費是100元,進項稅是9元,共109元,應該怎么寫分錄呢? 借:以前年度損益調整 9 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 9 借:以前年度損益調整 100 貸:利潤分配-未分配利潤100 這么做對嗎?但是以前年度損益科目沒有平
親們,匯算清繳前調整上年的成本用,怎么調整? 進項稅額轉出,用于免稅項目的進項稅不能抵扣 借:成本費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 但是,這是以前年度認證的進項發(fā)票,屬于以前年度成本,能記到本年的成本了嗎? 借:以前年度損益調整 ,可以嗎?
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票,該筆費用沒有在23年預提,請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調整的話,那對應的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進項稅也要做以前年度損益調整科目呢
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們去稅務局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務中介機構代為辦理涉稅業(yè)務,為厘清各方責任,保護您的權益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質量,請貴公司按要求完成以下事項:務必要求中介在電子稅務局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務局確認協(xié)議有效;務必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關稅920000 關稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關稅920000 最下面出來個關稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
以前年度的:借以前年度損益調整,貸營業(yè)費用,進項稅額轉出,然后通過利潤分配未分配利潤處理?今年的數(shù)字很大,要求營業(yè)費用的數(shù)字也轉出,會計如何處理
同學你好,以前年度的,借:以前年度損益調整,貸:以前年度損益調整,進項稅額轉出,再做,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。 今年的,借:營業(yè)外支出,正數(shù),營業(yè)費用,負數(shù),貸:進項稅額轉出。