借庫(kù)存商品,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款。
老師,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不打算抵扣,到勾選認(rèn)證的時(shí)候是不是選,勾選認(rèn)證不抵扣,會(huì)計(jì)上如何做賬
請(qǐng)問老師,像這樣的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,,勾選的時(shí)候是要勾選嗎?可以不勾選,不抵扣,做賬時(shí)當(dāng)普票一樣的做,不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?反正分錄又進(jìn)項(xiàng)稅額,也不能抵扣
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額誤勾選抵扣,后在報(bào)表時(shí)轉(zhuǎn)出,如何做分錄
不抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票如何做分錄?
老師,我勾選 不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄要如何處理?
報(bào)表審計(jì)的概念及適用對(duì)象?
個(gè)體工商戶增值稅季度申報(bào)未開票價(jià)稅合計(jì)320,000元申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎樣填列報(bào)表數(shù)據(jù)?增值稅申報(bào)流程先說的詳細(xì)一些
公司給員工繳納的社保費(fèi)共計(jì)1491.1元,其中公司承擔(dān)部分1058.64元,個(gè)人承擔(dān)部分432.46元。請(qǐng)問老師,計(jì)入管理費(fèi)用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個(gè)他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當(dāng)我求和,下了框的時(shí)候出現(xiàn)了這樣一段文字這個(gè)是什么情況怎么解決這個(gè)問題,沒辦法計(jì)算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實(shí)是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個(gè)顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會(huì)議費(fèi),我們就應(yīng)該計(jì)入銷售費(fèi)用-會(huì)議費(fèi)嗎?
稅負(fù)怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實(shí)際成本公式
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報(bào)表是填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是用于免稅項(xiàng)目不能抵扣的,也是這樣做分錄嗎
全額記成本費(fèi)用里的?
意思就是這類發(fā)票的稅額不做增值稅科目的分錄是吧?
是的,就是這個(gè)意思