關(guān)鍵是哪個表錯了呀?問清楚稅局呀
老師,因為之前的會計更正19年企業(yè)所得稅沒更正財務(wù)報表,增加了收入利潤總額增加了補繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財務(wù)報表,是把財務(wù)報表根據(jù)企業(yè)所得稅申報表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,之前會計把2019年收取的物管費(2019.12-2020.11)增值稅申報的開票金額,在企業(yè)所得稅申報的2019年12月的物管費,現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報,我應(yīng)該更正哪個表呢?
2018年、2019年、2020年的賬務(wù)均有錯誤,會計賬收入總額與增值稅、企業(yè)所得稅申報的收入總額不相符,而且增值稅、企業(yè)所得稅稅費金額記入稅金及附加科目即在企業(yè)所得稅稅前扣減了。 以下情況:問1:2018、2019、2020年的增值稅、企業(yè)所得稅申報收入與賬務(wù)收入金額不相符需要回到當(dāng)年度更正申報嗎? 問2:2018、2019、2020年增值稅、企業(yè)所得稅稅費入錯會計科目的,可以在2022年9月(即現(xiàn)在)做紅沖更正嗎?
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當(dāng)時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財務(wù)報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財務(wù)報表也更正了嗎?
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報表。請問一下更正申報了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計憑證
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異?;謴?fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費的時候就屬于特許權(quán)使用費收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認,是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
企業(yè)所得稅銷售收入是按月分的,而增值稅銷售收入是開具金額,不知道改哪個數(shù)據(jù)了。稅局就說二個表銷售收入不一致,讓更正
那就調(diào)整企業(yè)所得稅的收入跟增值稅申報一致