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老師,之前會計把2019年收取的物管費(2019.12-2020.11)增值稅申報的開票金額,在企業(yè)所得稅申報的2019年12月的物管費,現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報,我應(yīng)該更正哪個表呢?

2022-09-09 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-09 11:08

關(guān)鍵是哪個表錯了呀?問清楚稅局呀

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快賬用戶2601 追問 2022-09-09 11:43

企業(yè)所得稅銷售收入是按月分的,而增值稅銷售收入是開具金額,不知道改哪個數(shù)據(jù)了。稅局就說二個表銷售收入不一致,讓更正

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齊紅老師 解答 2022-09-09 11:47

那就調(diào)整企業(yè)所得稅的收入跟增值稅申報一致

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關(guān)鍵是哪個表錯了呀?問清楚稅局呀
2022-09-09
你好,正確的稅率應(yīng)該是多少的?9%的嗎?
2022-02-22
同學(xué),你好 賬務(wù)也要更正的
2023-03-14
同學(xué)你好,有特殊情況存在差異是正常的,如果買固定資產(chǎn)呀。如果確實有錯誤,那肯定最好是現(xiàn)在更正
2022-09-30
是的 匯算清交也需要修改的。
2022-03-30
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