你好! 1.補(bǔ)交 借累計(jì)盈余 貸銀行存款
老師,我們17年收款5萬(wàn),為主營(yíng)收入,其中應(yīng)交增值稅7千多,之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本處理了,18年才將增值稅稅款和滯納金交上,由于之前會(huì)計(jì)錯(cuò)誤的賬務(wù)處理,當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),不用交企業(yè)所得稅,現(xiàn)在調(diào)整的話還要補(bǔ)繳稅款么,當(dāng)年一共收入四萬(wàn)多,利潤(rùn)四萬(wàn)多,如果要補(bǔ)交,那應(yīng)該按企業(yè)所得稅稅率多少算?
你好,我們是事業(yè)單位下屬的物業(yè)公司,經(jīng)費(fèi)都是代收代付的,以前會(huì)計(jì)把收到的代收代付款記在貸方應(yīng)付賬款科目,但是支出時(shí)又借記管理費(fèi)用了,沒(méi)有沖減應(yīng)付賬款,現(xiàn)在審計(jì)支出我們收到上級(jí)單位未做收入處理,存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),那我現(xiàn)在該如何調(diào)整,我看了以前年度未彌補(bǔ)虧損可以覆蓋應(yīng)付賬款余額
我想咨詢事業(yè)單位使用工會(huì)會(huì)計(jì)制度,補(bǔ)交以前年度的增值稅房產(chǎn)稅應(yīng)該如何記賬?本年收到上級(jí)補(bǔ)助收入用來(lái)繳納稅金的錢(qián)又該如何記賬?
202x年12月,某事業(yè)單位對(duì)具收文科目進(jìn)行分析,上級(jí)補(bǔ)助(預(yù)算)收入、附屬單位上繳(預(yù)算收入)和事業(yè)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額中的非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)資金收入分別為800000元、200000元和100000元;事業(yè)支出和其他支出本年發(fā)生額中的非財(cái)政其他資金支出分別700000元、200000元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 (費(fèi)用)本年發(fā)生額為150000元。經(jīng)營(yíng)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額210000元,經(jīng)營(yíng)支出(費(fèi)用) 本年發(fā)生額為150000元。 請(qǐng)先完成年未結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)不涉及所得稅業(yè)務(wù),根據(jù)規(guī)定,該單位按10%比例提取職工福利基金,最后完成2x20年終結(jié)賬。該事業(yè)單位應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(提示:注意雙分錄)
202x年12月,某事業(yè)單位對(duì)具收文科目進(jìn)行分析,上級(jí)補(bǔ)助(預(yù)算)收入、附屬單位上繳(預(yù)算收入)和事業(yè)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額中的非財(cái)政非專(zhuān)項(xiàng)資金收入分別為800000元、200000元和100000元;事業(yè)支出和其他支出本年發(fā)生額中的非財(cái)政其他資金支出分別700000元、200000元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 (費(fèi)用)本年發(fā)生額為150000元。經(jīng)營(yíng)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額210000元,經(jīng)營(yíng)支出(費(fèi)用) 本年發(fā)生額為150000元。 請(qǐng)先完成年未結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)不涉及所得稅業(yè)務(wù),根據(jù)規(guī)定,該單位按10%比例提取職工福利基金,最后完成2x20年終結(jié)賬。該事業(yè)單位應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(提示:注意雙分錄)
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊(cè)的,至今都沒(méi)有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開(kāi)票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請(qǐng)問(wèn)自查報(bào)告怎么寫(xiě)?有模板嗎?還有從哪幾個(gè)方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬(wàn),現(xiàn)在匯算清繳對(duì)不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會(huì)計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬(wàn)元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無(wú)關(guān)聯(lián)第三方手中購(gòu)入,支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)款四百五十萬(wàn)元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值為 700 萬(wàn)元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 850 萬(wàn)元,等于其公允價(jià)值。其中股本 200 萬(wàn)元、資本公積 300 萬(wàn)元、盈余公積 150 萬(wàn)元、未分配利潤(rùn) 200 萬(wàn)元。假定盈余公積和未分配利潤(rùn)均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個(gè)別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬(wàn)元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請(qǐng)計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級(jí) 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個(gè)月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺(jué)特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫(kù)存商品還是原材料?到時(shí)出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時(shí)研發(fā)幾個(gè)項(xiàng)目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來(lái)發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
2. 本年收到上級(jí)補(bǔ)助收入用來(lái)繳納稅金的錢(qián) 借銀行存款 貸上級(jí)補(bǔ)助收入
老師,我想問(wèn)我們事業(yè)單位轉(zhuǎn)供水電,收到供水公司是3%的普票,他應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我代收租戶的水費(fèi),給租戶是開(kāi)3%的普票嗎?,那我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是不是為零
以前收到供電公司是13%的普票,能否要求對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票,然后我們收取租戶電費(fèi)時(shí)按實(shí)際收取金額和13%的稅率確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?
可以的,可以要求供電局開(kāi)13%專(zhuān)票的
你們?nèi)绻且话慵{稅人,可以按實(shí)際收取金額和13%的稅率確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的(你的理解很對(duì))
那水費(fèi)的發(fā)票對(duì)方3%應(yīng)該是簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)不了專(zhuān)票吧?那我這邊直接全額做費(fèi)用不抵扣進(jìn)項(xiàng),我開(kāi)給租戶的水費(fèi)發(fā)票是不是也按簡(jiǎn)易計(jì)稅不確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng),因?yàn)槲覀兪瞧絻r(jià)轉(zhuǎn)供不收取手續(xù)費(fèi)
是的,你的理解很對(duì)