你好同學(xué),有什么不懂的問題?
資料:某事業(yè)單位,2019年度實(shí)現(xiàn)事業(yè)預(yù)算收入10萬元、經(jīng)營預(yù)算收入8萬元,發(fā)生事業(yè)支出15萬元(其中:財(cái)政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經(jīng)營支出5.2萬元。 事業(yè)收入為12萬元,經(jīng)營收入為10萬元,經(jīng)營費(fèi)用為8萬元。 要求: 1、分別按事業(yè)收入和經(jīng)營收入的5% 和10%計(jì)算提取修購基金,并編制相應(yīng)會計(jì)分錄。 2、計(jì)算經(jīng)營活動應(yīng)繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應(yīng)納稅所得額為2萬元,編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財(cái)政撥款結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余計(jì)提職工福利基金,計(jì)提比例為30% ,并編制相應(yīng)會計(jì)分錄。 5、計(jì)算本年度非財(cái)政撥款結(jié)余分配的余額,并編制結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款結(jié)余分配的余額。
急需,希望老師們看到能幫忙解答,謝謝?。?! 資料:某事業(yè)單位,2019年度實(shí)現(xiàn)事業(yè)預(yù)算收入10萬元、經(jīng)營預(yù)算收入8萬元,發(fā)生事業(yè)支出15萬元(其中:財(cái)政撥款支出7萬元、其他資金支出8萬元)、經(jīng)營支出5.2萬元。 事業(yè)收入為12萬元,經(jīng)營收入為10萬元,經(jīng)營費(fèi)用為8萬元。 要求: 1、分別按事業(yè)收入和經(jīng)營收入的5% 和10%計(jì)算提取修購基金,并編制相應(yīng)會計(jì)分錄。 2、計(jì)算經(jīng)營活動應(yīng)繳納的所得稅,所得稅稅率為25% ,假定應(yīng)納稅所得額為2萬元,編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。 3、以銀行存款5000元交納單位所得稅。 4、從本年度非財(cái)政撥款結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余計(jì)提職工福利基金,計(jì)提比例為30% ,并編制相應(yīng)會計(jì)分錄。 5、計(jì)算本年度非財(cái)政撥款結(jié)余分配的余額,并編制結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款結(jié)余分配的余額。
年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財(cái)政撥款支出385000元,非財(cái)政專項(xiàng)資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉(zhuǎn)入“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—本年收支結(jié)轉(zhuǎn)”和“其他結(jié)余”科目.3.要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計(jì)分錄。
(1)年末,單位下列項(xiàng)目中非專項(xiàng)資金如下所示,進(jìn)行年末轉(zhuǎn)賬。一-事業(yè)預(yù)算收入50萬--上級補(bǔ)助預(yù)算收入50萬--附屬單位上繳預(yù)算收入50萬--非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入50萬--債務(wù)預(yù)算收入50萬--其他預(yù)算收入50萬--事業(yè)支出40萬--其他支出40萬一-上繳上級支出40萬-一對附屬單位補(bǔ)助支出40萬--投資支出40萬一-債務(wù)還本支出40萬(2)事業(yè)單位其他結(jié)余為貸方余額60萬。(3)經(jīng)營結(jié)余貸方50萬,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專用基金6萬。(5)期末非財(cái)政撥款結(jié)余分配為貸方余額800萬。
202x年12月,某事業(yè)單位對具收文科目進(jìn)行分析,上級補(bǔ)助(預(yù)算)收入、附屬單位上繳(預(yù)算收入)和事業(yè)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額中的非財(cái)政非專項(xiàng)資金收入分別為800000元、200000元和100000元;事業(yè)支出和其他支出本年發(fā)生額中的非財(cái)政其他資金支出分別700000元、200000元,對附屬單位補(bǔ)助支出 (費(fèi)用)本年發(fā)生額為150000元。經(jīng)營(預(yù)算)收入本年發(fā)生額210000元,經(jīng)營支出(費(fèi)用) 本年發(fā)生額為150000元。 請先完成年未結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)不涉及所得稅業(yè)務(wù),根據(jù)規(guī)定,該單位按10%比例提取職工福利基金,最后完成2x20年終結(jié)賬。該事業(yè)單位應(yīng)如何編制會計(jì)分錄?(提示:注意雙分錄)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個財(cái)務(wù)做,說明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬,費(fèi)用15萬,稅費(fèi)5萬,人工3萬,怎么計(jì)算利潤率,目前怎么控制成本才知道不會虧損
流動負(fù)債包括哪些科目
您好 25年中級尊享無憂課在哪看 沒找到
老師季度銷售貨物20萬出租不動產(chǎn)11萬這個怎么交稅
以前年度,開票做了收入但是沒做應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收是90萬,實(shí)際應(yīng)收是240萬,現(xiàn)在需要新建賬套,是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是等以后收到款項(xiàng)再處理?小規(guī)模公司
預(yù)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么處理
老師,我這個封面買大了嗎?我是按照客服推薦的尺寸買的,這個尺寸就是記賬憑證紙張的尺寸呀,該怎么裝訂呢
房開公司,現(xiàn)在5月申報(bào)4月的增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減明細(xì)表中第四行第二列“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”“本期發(fā)生額”時,此格是填4月實(shí)際預(yù)繳納的3月的稅款數(shù),還是填在5月實(shí)際預(yù)繳納的稅款所屬期是4月的稅款數(shù)呢?
扣繳端申報(bào)個稅的時候本期收入那里是填基本工資+績效提成的總數(shù)嗎?還是只填基本工資呢?
借:上級補(bǔ)助收入 800000 貸:事業(yè)結(jié)余 800000 借:事業(yè)收入200000 貸:事業(yè)結(jié)余200000 非財(cái)政非專項(xiàng)資金年末 借:非財(cái)政撥款收入 100000 貸:非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100000 預(yù)算會計(jì) 借:資金結(jié)存 100000 貸:非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100000
借:事業(yè)結(jié)余900000 貸:事業(yè)支出--其他資金支出700000 其他支出200000
借:事業(yè)結(jié)余150000 貸:對附屬單位補(bǔ)助支出150000 借:經(jīng)營收入210000 貸:經(jīng)營結(jié)余210000 借:經(jīng)營結(jié)余150000 貸:經(jīng)營支出150000
借:結(jié)余調(diào)配11000 貸:專用基金職工福利基金11000
借:事業(yè)結(jié)余1000000 經(jīng)營結(jié)余210000 非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100000 貸:結(jié)余分配1310000 借:結(jié)余分配1200000 貸:事業(yè)結(jié)余1050000 經(jīng)營結(jié)余150000
你好同學(xué),答題不易,給個五星好評喲