你好,小規(guī)模納稅人取得了稅控盤專票,是按稅控盤的含稅金額全額抵扣增值稅的應(yīng)納稅額
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人取得了專用發(fā)票,可以抵扣么?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人取得了稅控盤專票可以抵扣的稅是3%還是13%么呢
老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開具的3%的專票可以抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買的稅控設(shè)備款嗎?取得專票與取得普票有什么區(qū)別?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人可以抵扣購(gòu)買的稅控設(shè)備款嗎?圖片中顯示無(wú)論取得專票還是普票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
那購(gòu)進(jìn)的稅控收款機(jī)呢老師?怎么抵扣
你好,也是一樣的政策啊?
這個(gè)稅控收款機(jī)怎么是13%呢老師
你好,因?yàn)?019年6月份的時(shí)候,一般納稅人增值稅的稅率就是13%啊? 這里稅控機(jī)是一般納稅人銷售給小規(guī)模單位的
老師,這個(gè)我怎么選錯(cuò)了呢?他不是銷售額沒(méi)有限制了嗎?全按3%噠
你好,你看一下這個(gè)題目的時(shí)間是2021年,當(dāng)時(shí)的政策是按1%而不是3%啊? (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)