你好,預付的時候 借:預付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候 借:長期待攤費用,貸:預付賬款 然后按一定的期限攤銷
老師,您好!我們是建設工程有限公司,一般納稅人,接到裝修改造工程,收到材料預付款,需要交稅嗎?帳務如何處理?謝謝!
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個機器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元,最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進行賬務處理?因為付款分別在不同月份
老師,您好!公司改造裝修工程預付第一、二期20萬元,這個業(yè)務會計怎么處理?后期完工又是如何處理
老師,您好!問下公司是農(nóng)貿(mào)市場,現(xiàn)升級改造,工程總價款40萬,已付20萬元,余20萬未付。這過程賬務怎么處理?
2022年1月1日,小型公司以經(jīng)營租賃方式新租入一處廠房,租期五年,當日,對該廠房進行裝修,發(fā)生以下有關支出零用生產(chǎn)材料六萬元購進該批原材料時,支付的增值稅進項稅額為7800元,輔助生產(chǎn)車間為該裝裝修工程提供勞務支出36000元,有關人員,工資等職工薪酬24000元,2022年十月31日,該廠房裝修完工,達到預定可使用狀態(tài)并交付使用,小心公司平時未做會計,處理于十月31日,裝修完成后的會計處理如下,借制造費用12萬,貸原材料六萬,生產(chǎn)成本輔助生產(chǎn)成本36000元,應付職工薪酬24000元,這個分錄對不對?然后如果不對的話,完整的分錄過程是怎么樣的?
老師,系統(tǒng)和財務報表的固定資產(chǎn)凈值不一致的,查了一下原因,是因為23年10月份有一批固定資產(chǎn)折舊完成了,系統(tǒng)已經(jīng)不計提了,但是在財務報表上沒有減出來,現(xiàn)在要怎么調(diào)平一致呀
老師,我們公司一個股東占資30%是600萬,實繳只有1萬,現(xiàn)在是打官司贏了,要給這個股東除名,并把他的股份作減資處理,該怎么操作?需要出具財務報表之類的嗎
老師好 我想請問一下 我們和國外客戶C簽訂合同 但是貨是發(fā)到他們國內(nèi)C的貨代B 在由B出口給C 這種我們算出口嗎 應該怎么操作呢
請問老師 一般戶可以付工資嗎
老師麻煩問一下,我的個體戶外帳,老板用個人卡付的工資,我借應付職工薪酬,貸其它應付款-老板名字,這樣做憑證行嗎,謝謝老師
老師好,比如7月應發(fā)工資10萬,公司承擔社保8000,個人承擔社保4000,實發(fā)工資96000,現(xiàn)在該怎么做計提工資和發(fā)放工資的分錄呢?
我想咨詢一下,公司租賃設備,分期付款的時候,怎么做分錄???
2018 2019年的報關單系統(tǒng)導不出來,可以去哪里才能導出來這些歷史數(shù)據(jù)呢?
建筑公司購買建筑材料用于工程,做賬需要填出入庫單嗎?會計分錄如何做
老師,項目,原煤*煤可以嗎?到時候銷項開精煤
謝謝老師的幫助
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。