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老師,一般納稅人前幾個月一直沒有銷項稅,每月有1一2張進(jìn)項稅專票,我可以在8月份一次性把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?

2022-09-08 16:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-08 16:56

你好 可以這樣處理的?

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快賬用戶8653 追問 2022-09-08 17:05

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:08

這是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額的分錄。

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快賬用戶8653 追問 2022-09-08 17:09

嗯,分錄對吧

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齊紅老師 解答 2022-09-08 17:14

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項這個分錄是對的。

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你好 可以這樣處理的?
2022-09-08
你好 這樣做 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-02-19
可以的,可以這么做。
2022-06-30
您好,是認(rèn)證的進(jìn)項稅金額,是10000
2021-01-26
你好,可以等以后月份有銷項再處理
2021-12-15
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