你好,暫估管理費的時候,進項稅額是不需要暫估的?

老師 我暫估成本,是把進項稅額一起暫估了嘛?暫估含稅價?還是不含稅價???
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結(jié)賬時結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么沖掉暫估
老師,沖暫估的時候做庫存單據(jù)的時候金額是暫估的金額還是購進的金額
老師,暫估管理費的時候,進項稅額不能暫估是吧
老師,費用暫估,分錄是:借:管理費用 貸:應付賬款—暫估,那沖暫估的時候分錄怎么做???
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對,必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個月是自動顯示嗎?
樸老師,請問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報納稅的風險是什么?
老師,社保基數(shù)現(xiàn)在還能改嗎
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
怎么寫分錄跟摘要
你好,分錄是 借:管理費用?,???貸:應付賬款-暫估 摘要:費用暫估
收到發(fā)票以后呢,怎么寫分錄
你好 收到發(fā)票以后 借:應付賬款-暫估 ,??貸:管理費用? 根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費用?,??貸:銀行存款等科目?
好的,老師結(jié)轉(zhuǎn)進項稅分錄怎么寫
不同問題,請分別提問,謝謝配合。