借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。。借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免。
生活服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減,如通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減這個(gè)科目進(jìn)行核算,那么,這個(gè)科目的計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)和繳納的會(huì)計(jì)處理是怎樣的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模每年繳納280的稅控盤(pán)技術(shù)維護(hù)費(fèi),計(jì)入會(huì)計(jì)什么科目,可以全額抵扣嗎。
老師,您好,百旺金穗的服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目呀?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?不是還要全額抵扣嗎
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)全額抵扣如何計(jì)入會(huì)計(jì)科目老師 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的話怎樣計(jì)入會(huì)計(jì)科目
公司2021年全年有關(guān)損益的資料如下:科目全年累計(jì)貸方發(fā)生額全年累計(jì)借方發(fā)生額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000000其他業(yè)務(wù)收入300000營(yíng)業(yè)外收入50000主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4500000其他業(yè)務(wù)成本180000稅金及附加30000銷售費(fèi)用350000管理費(fèi)用500000財(cái)務(wù)費(fèi)用250000合計(jì)83500005810000要求:1年末結(jié)轉(zhuǎn)(1)結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目(2)結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類科目2.假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅。(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交企業(yè)所得稅=(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄3.(1)計(jì)算企業(yè)本年凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)=(2)按本年凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積,5%提取任意盈余公積
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計(jì)算
一般納稅人增值稅申報(bào)視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣(mài)醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣(mài)醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報(bào)吧老師。
農(nóng)戶賣(mài)牛給商家,代開(kāi)發(fā)票哪些稅是減免的,個(gè)稅是不是免稅?
請(qǐng)問(wèn)老師酒店的洗滌費(fèi)用放在哪個(gè)科目比較合適?
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 如果在公司注銷時(shí),還有一筆應(yīng)收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實(shí)收資本嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)奢侈品開(kāi)來(lái)到公司的發(fā)票直接做到福利費(fèi)可以的嗎?不用交個(gè)人所得稅的吧
老師,其他應(yīng)付款掛賬老板兩百多萬(wàn),能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險(xiǎn)
答案的2/5和3/5是哪里得來(lái)的
借應(yīng)交稅費(fèi)后面是啥 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)老師
是減免稅額這個(gè)明細(xì)。
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額。
那最后計(jì)提增值稅的時(shí)候這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起嗎
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么計(jì)入科目呢老師
期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第一個(gè)回復(fù)寫(xiě)分錄了。