同學(xué)你好 直接調(diào)整就可以
老師,我們賬面上交接過來,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的金額少4900元,請問我如何讓賬面上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
銷項(xiàng)報(bào)稅正確,記賬的上個(gè)月增值稅報(bào)稅正確,記賬時(shí)記銷項(xiàng)時(shí)寫錯了,少記了,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來; 上個(gè)月報(bào)稅正確,也交稅了,記賬時(shí)粗心,專票進(jìn)項(xiàng)少記了一筆,這個(gè)月怎么做賬調(diào)過來;進(jìn)上個(gè)月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 做賬時(shí)粗心寫錯金額了,這個(gè)月怎么改 上個(gè)月增值稅申報(bào)正確,一個(gè)普通發(fā)票做賬時(shí)沒注意看成專票了,做賬做成借:周轉(zhuǎn)材料應(yīng)交稅費(fèi)–待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,這個(gè)月怎么改正確呢
老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際報(bào)稅的金額多了,怎么做調(diào)整呢?去年的多了154.47
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比申報(bào)的金額少,查出來了賬上少做了進(jìn)項(xiàng)金額,這個(gè)去年的進(jìn)項(xiàng)要怎么調(diào)整成正確的?
25年5月做的24年企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅600元,怎么做記賬分錄
請問公賬戶頭上的錢,需要對私轉(zhuǎn)出開不了發(fā)票。像這樣的情況是不是可以轉(zhuǎn)到法人賬戶再用來支配?
關(guān)于計(jì)算器的問題,這個(gè)科學(xué)計(jì)算器為什么百分號和平方開方都不能用/想知道老師用的是什么類型的科學(xué)計(jì)算器?求圖片
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
分錄怎么寫?
是什么內(nèi)容的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
是服務(wù)費(fèi)
同學(xué)你好 借成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出