你好,你的進(jìn)項(xiàng)在勾選平臺(tái)抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎?
你好!上報(bào)匯總成功接下一步遠(yuǎn)程清卡顯示清卡失敗,(2019年12月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![ F 50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。出現(xiàn)這情況怎么在電腦上操作
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103)異常情況:未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息
老師好,遠(yuǎn)程清卡點(diǎn)開后,顯示2020年六月份征期,增值稅專用票金卡失敗,原因,稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息[F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì),啥意思,咋辦
單位為增值稅一般納稅人,申報(bào)表提交后反饋增值稅申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_shst_svr006,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010430006000056:未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息。怎么辦
申報(bào)增值稅顯示未獲取到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息,怎么解決?
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對(duì)2×23年?duì)I業(yè)利潤(rùn)的影響金額為()萬元。
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請(qǐng)?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺(tái)電視機(jī),1465/臺(tái),做什么分錄好,墻布做什么分錄
工人有工資,但2025年4月沒有發(fā)放,按0申報(bào)?
5月做個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除。那我在5月申報(bào)4月的個(gè)稅時(shí),這個(gè)人會(huì)抵個(gè)稅嗎
先注銷公司還是銀行公戶
老師,電子稅務(wù)局里面怎么添加報(bào)稅人員呢
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。取得該?xiàng)投資時(shí),乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值,雙方采用的會(huì)計(jì)政策/會(huì)計(jì)期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價(jià)值為1000萬元,售價(jià)為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨(dú)立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時(shí),應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤(rùn)=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價(jià)值1500減去賬面價(jià)值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
可能是沒有提交,我再重新確認(rèn)一下
可以的,你再重新去看一下。
確認(rèn)了,還是申報(bào)失敗。申報(bào)稅額是0
再退出去重新進(jìn)試一下。
重新進(jìn)來狀態(tài)顯示未申報(bào)
不是的,截圖你的增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣統(tǒng)計(jì)的頁面看。
這個(gè)樣子的
抵扣統(tǒng)計(jì),你沒有截圖啊。
沒有做那一步。已經(jīng)成功了。謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。