遇到此類情況,您可稍后重新保存增值稅納稅人申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人),然后再“確認(rèn)申報(bào)”。如您單位本期申報(bào)時(shí)銷售額較大,發(fā)票數(shù)量較多,建議您操作時(shí)盡量提前錯(cuò)峰申報(bào),避開申報(bào)高峰期,以便順利完成申報(bào)。
單位為增值稅一般納稅人,申報(bào)表提交后反饋增值稅申報(bào)信息寫征管系統(tǒng)失敗調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_shst_svr006,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010430006000056:未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息。怎么辦
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_szsw_svr004,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:ESB04JR002010 老師請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅提示這個(gè)是什么原因。
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_scsw_svr003,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010430006000056:未獲取到進(jìn)項(xiàng)信息 什么意思啊 申報(bào)增值稅點(diǎn)申報(bào)不了, 進(jìn)項(xiàng)是我自己填得?
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_bjsw_svr028,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(3%)未申報(bào),征收項(xiàng)目:增值稅品目:專業(yè)技術(shù)服務(wù)未申報(bào)。
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_bjsw_svrO28,所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:增值稅品目:商業(yè)(3%)未申報(bào),征收項(xiàng)目:增值稅品目:專業(yè)技術(shù)服務(wù)未申報(bào)。申報(bào)查詢沒查到,未申報(bào)查詢也沒查到怎么辦我記得是報(bào)了的
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購(gòu)原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問(wèn)我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬(wàn)多,老板說(shuō)是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問(wèn)這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正??鄢郎p除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬(wàn)元,對(duì)方只開的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購(gòu)買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
沒有用呢
同學(xué),一般都是這樣處理,今天是高峰期,你可以聯(lián)系12366反饋下情況