同學(xué)你好 有行政事業(yè)單位監(jiān)制的收據(jù)嗎

甲公司為居民企業(yè),主要從事醫(yī)藥制造與銷售業(yè)務(wù)。2019年相關(guān)經(jīng)營情況如下。一,藥品銷售收入五千萬元,房屋租金收入二百萬元,許可他人使用本公司專利收入一千萬元,接受捐贈收入50萬元。二,繳納增值稅325萬元,城鎮(zhèn)維護建設(shè)稅和教育經(jīng)費附加32.5萬元。房產(chǎn)稅56萬元,印花稅3.9萬元。三,捐贈支出90萬元。其中,通過公益性社會組織向受災(zāi)地區(qū)捐贈35萬元,直接向某大學(xué)捐贈55萬元。符合條件的廣告費支出2100萬元。四,全年會計利潤總額為480萬元。根據(jù)以上材料分析回答一,甲公司下列收入中,應(yīng)計入2019年度企業(yè)所得稅稅收入總額的是。二,在計算2019年企業(yè)所得。稅應(yīng)納稅所得額時準(zhǔn)予扣除的廣告費支出是。
老師,我公司是制造業(yè),向縣教育振興基金會捐贈,公益捐贈50萬,這個賬上要怎么處理呢?
購買的設(shè)備10萬捐贈給學(xué)校,進項稅1.3萬,該學(xué)?;饡炗喠司栀泤f(xié)議,基金會(基金會是登記注冊的),我們會收到公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一票據(jù),這個是視同銷售還是可以作為捐贈,賬務(wù)怎么處理分錄該怎么做呢
3、某制藥公司增值稅一般納稅人,2021年主營業(yè)務(wù)收入5800萬元,其他業(yè)務(wù)收入420萬元,?alY營業(yè)外收入350萬元,主營業(yè)務(wù)成本2800萬元,其他業(yè)務(wù)成本360萬元,營業(yè)外支出210萬元,稅金及附加400萬元,管理費用550萬元,銷售費用900萬元,財務(wù)費用180萬元,投資收益150萬元。其中:管理費用中業(yè)務(wù)招待費50萬元,銷售費用中產(chǎn)告費600萬元,營業(yè)外支出中包括對外捐贈貨幣資金140萬元(通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元,直接向某學(xué)校捐贈20萬元)。要求:計算上述業(yè)務(wù)應(yīng)交的企業(yè)所得稅。老師們這個可以具體一點嘛
老師,小規(guī)模公司,計提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個月計提么,比如第三季度,就在9月的報表里計提,因為填報完增值稅報表出來的金額比較準(zhǔn)確,每個月計提的話有可能會有0.01的小數(shù)點之差
個體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對上的嗎?這兩個要填一致嗎 我們有一個做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個體工商戶定期定額3萬元。是一個月3萬元還是一個季度3萬元?
請問這個月開票太多,沒有進項發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報關(guān)單,但是賣給國外的??梢宰龀隹诿舛惵铮隹谕硕惸?/p>
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
老師您好,老板有一般納稅人a,和小規(guī)模納稅人b兩個公司,a公司是研發(fā)高新生產(chǎn)企業(yè),b公司是技術(shù)服務(wù)企業(yè),現(xiàn)在高新技術(shù)企業(yè)a公司申請增額服務(wù)發(fā)票,與b公司簽訂了服務(wù)合同,把研發(fā)技術(shù)賣給b公司,可以嗎
請問老師,當(dāng)月勞務(wù)成本做到了人工成本,并且錢已付,請問如何做調(diào)整分錄?前提我覺得需要同步調(diào)應(yīng)付職工薪酬科目,不止是合同履約成本互調(diào)
自然人獨資有限責(zé)任公司,只能有一個股東嗎
有教育振興基金會開的票據(jù),蓋的 財務(wù)專用章
這個是財政局監(jiān)制的嗎
就是就是哈
那這個是可以稅前扣除的 計入營業(yè)外支出捐贈支出