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2021年,8月1日,甲公司出租寫字樓,租期一年,按合同約定一次性收取了全部租金,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明不含稅金額240萬(wàn)元。請(qǐng)說(shuō)明會(huì)計(jì)收入確認(rèn)的內(nèi)容,所得稅收入確認(rèn)的內(nèi)容。如果稅會(huì)之間有差異,請(qǐng)做出相應(yīng)的納稅調(diào)整

2022-09-07 15:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 16:06

不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問(wèn)的話,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧,我們結(jié)了問(wèn)題之后沒(méi)法退回去

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不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問(wèn)的話,你再重新提問(wèn)一個(gè)吧,我們結(jié)了問(wèn)題之后沒(méi)法退回去
2022-09-07
企業(yè)所得稅中,租金收入,按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定租賃期限跨年度、且租金提前一次性支付的,根據(jù)規(guī)定的收入與費(fèi)用配比原則,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入,所以2017年可確認(rèn)企業(yè)所得稅收入160萬(wàn)元。480*4/12=160 增值稅中,納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到預(yù)收款的當(dāng)天,所以2017年增值稅應(yīng)確認(rèn)的計(jì)稅收入為1440萬(wàn)元。
2023-12-06
學(xué)員你好,問(wèn)題不完整
2022-12-08
你好同學(xué) ,稍后回復(fù)您
2022-10-25
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-12-20
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