你好,圖片有點模糊,紅沖建議你把原來的分錄重新抄寫一遍,借貸方向不變?nèi)缓蠼痤~寫負(fù)數(shù)
這個分錄對不對,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出記在借方是不是不對勁啊
這個沖紅分錄對不對,我覺得不對,稅款當(dāng)時做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)達(dá)不到抵扣的條件。如果對方紅沖,是不是就是紅字發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。如果對方不紅沖的話,我這邊直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就好
因為外地對方公司有問題,我們當(dāng)?shù)匾筮@家公司的進(jìn)項發(fā)票,要我們做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?沒有沖紅發(fā)票,就是直接轉(zhuǎn)出
老師上月進(jìn)項發(fā)票沖紅一張,現(xiàn)在這個月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做,這個月的稅金對不上了
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費給我試用2個月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費用。請問試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么收回時要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時繳納消費稅嗎?為什么要在銷售時繳納還要把之前交過的減去?
一般納稅人本月無收入,增值稅0申報嗎?
個體戶一般納稅人,繳納個人所得稅經(jīng)營所得稅稅率?
老師好,題目中的退稅率不是9%嗎,為什么答案要按10%?
老師,采用預(yù)收貨款的方式,增值稅納稅義務(wù)時間是貨物發(fā)出當(dāng)天嗎
老師,如果我們在抖音用個體戶帶貨直播,個體戶要查賬征收的話,建議是注冊公司還是個體戶
如何把部分舊公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到新公司,業(yè)務(wù)和財務(wù)上怎么操作
初創(chuàng)公司稅務(wù)核定怎么操作呀
我知道,但是紅沖完更正對不起稅來了
麻煩老師費心看看
你好,是哪個科目對不上可以直接核對明細(xì)賬,這么單純看憑證是看不來的
明細(xì)賬就是應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅額,2021年我已經(jīng)轉(zhuǎn)出了,2022年8月份沖紅是負(fù)數(shù),又減少稅,就不對了
財產(chǎn)保險沖紅,當(dāng)時沒寄來紅字發(fā)票,我做成稅額進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了
你都結(jié)轉(zhuǎn)了,又紅沖,是不是減少了兩遍
那應(yīng)該怎么做
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,又紅沖,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的也沖銷,有余額了在沖紅