通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)?
我公司為政府捐贈(zèng)120000元,是視同銷售嗎 需要繳納個(gè)人所得稅或者增值稅了等嗎
非公益性捐贈(zèng)支出如何計(jì)算增值稅那如果說你捐贈(zèng)的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理
免費(fèi)捐贈(zèng)固定資產(chǎn)給別的公司,我公司需要開發(fā)票?繳納增值稅銷項(xiàng)稅額?
老師,通過省政府向?yàn)?zāi)區(qū)的捐贈(zèng)需要視同銷售繳納增值稅嗎?
老師,我們要公司要捐贈(zèng)一批燈給四川,需要視同銷售嘛?捐贈(zèng)需要開票嗎?需要繳納增值稅嘛?
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開了專票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
你好,需要視同銷售需要繳納增值稅
按利潤的12%抵扣企業(yè)所得稅,超過的在三年以內(nèi)底褲。
那些情況是不用繳納增值稅?》
你好,疫情期間的這個(gè)政策已經(jīng)結(jié)束了,截止到去年三月底。
通過紅字十會(huì)捐贈(zèng),視同銷售,我按照無票收入來申報(bào)吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
我通過紅十字會(huì)捐贈(zèng),紅十字會(huì)給我開收據(jù)吧?我的收據(jù)入啥費(fèi)用?
你好 營業(yè)外支出、捐贈(zèng)。
相當(dāng)于 我先視同銷售,繳納增值稅,然后收到收據(jù),做營業(yè)外支出,,然后還可以按照全年利潤的12%抵扣企業(yè)所得稅
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,還想再問下,我這個(gè)捐贈(zèng)抵扣所得稅是按照我捐出去的貨物價(jià)值的12%還是紅十字會(huì)給我開的收據(jù)的12%來抵?
你好 安妮的利潤的12%。