對(duì)的,是的,是這么做的。
渝皓公司在張三公司那里購買了一輛車。張三公司給渝皓公司開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿去給公司上戶,由于張三公司給渝皓公司開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額錯(cuò)誤,渝皓公司把發(fā)票退給張三公司,張三公司把以前的發(fā)票沖紅,重新給渝皓公司開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,渝皓公司拿之前那張錯(cuò)誤的發(fā)票已經(jīng)開了車輛購置稅完稅證明,由于發(fā)票金額開錯(cuò),導(dǎo)致車輛購置稅完稅證明就需要作廢重新開,程序就比較復(fù)雜,現(xiàn)在渝皓公司必須在12月31號(hào)車子上戶,對(duì)方重新給渝皓公司開的發(fā)票和沖紅發(fā)票暫時(shí)無法給渝皓公司。車輛購置稅完稅證明就作廢不了,就重新開不了車輛購置稅完稅證明,現(xiàn)在對(duì)方建議渝皓公司,叫渝皓公司自已開一張機(jī)動(dòng)車發(fā)票給渝皓公司,意思就是發(fā)票上的購買方和銷售方都是渝皓公司,請(qǐng)問這種操作可以嗎?然后再拿到去給車子上戶。。
公司買了一輛商用轎車,已收到機(jī)動(dòng)車發(fā)票不含稅金額為1100000,安裝在轎車上的交通設(shè)備有GPS,vps汽車服務(wù)助理等,不含稅金額21000元,上牌費(fèi)用2000元,車輛購置稅90000,車船稅900元,支付首付款30萬.和車行貸款80萬,利息每月3000元,分36月還,每月利息固定,本金減少,請(qǐng)問一下公司的車?yán)锏娜胭~價(jià)值是多少?具體分錄怎么做?
2020年1月11日,湘中公司開出現(xiàn)金支票,購入汽車一輛,收到增值稅專用發(fā)票一張,注明不含稅價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元;購買車輛商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6000元,繳納交強(qiáng)險(xiǎn)1000元,保險(xiǎn)公司代收車船稅500元,購買印花稅票1元-張。根據(jù)涉稅原始資料正確計(jì)算該公司應(yīng)納的車輛購置稅并進(jìn)行相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。
我公司7月30日購入一輛價(jià)值不到30萬的多用途乘用車,車輛購置稅已繳納,但是車輛購置稅完稅證明上面注明:免稅額,是不是先交稅然后拿到完稅證明后再在公司入賬抵扣處理?
甲公司(一般納稅人)2×21年涉及的其他稅收資料如下:(1)2×21年9月,甲企業(yè)從乙汽貿(mào)公司購進(jìn)一輛小汽車自用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500000元、稅額為65000元。已知車輛購置稅稅率10%。以上款項(xiàng)均已支付。(2)2×21年10月甲公司進(jìn)口一批材料(非應(yīng)稅消費(fèi)品),實(shí)際支付的到岸價(jià)格為900000元,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為1000000元,材料運(yùn)抵我國后支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為20000元、稅額為1800元。已知關(guān)稅稅率為10%,進(jìn)口環(huán)節(jié)不考慮增值稅。以上款項(xiàng)均已支付。(3)2×21年11月15日,甲公司購買2輛乘用車。已知乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸容量(排氣量)為2.0升,當(dāng)?shù)匾?guī)定的車船稅年基準(zhǔn)稅額為480元/輛。要求:(答案中金額單位用元表示)(1)根據(jù)資料(1)計(jì)算甲公司車輛購置稅,并編制購進(jìn)車輛的相關(guān)分錄
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開業(yè),都是零售散戶。沒有開票,報(bào)稅直接做無票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過注冊資本100萬了。如果銀行賬戶(公戶)開好,直接吧100萬轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬 貸:實(shí)收資本 100萬 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬進(jìn)貨,錢沒有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶,這100萬注冊資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
納稅申報(bào)附表二上列哪里?
你好,你的機(jī)動(dòng)車認(rèn)證了之后,在附表二的35欄里面填寫。購置稅的,沒法抵扣增值稅。
那這張購置稅完稅證明是按正常進(jìn)入勾選系統(tǒng)勾選?還是怎么操作?
你好,你的購置稅一塊做到固定資產(chǎn)里面,抵扣的是企業(yè)所得稅。
也就是7月購入,10月季報(bào)時(shí)抵扣企業(yè)所得稅?車輛購置稅在申報(bào)表哪里
是的是的,是這么做的,固定資產(chǎn)按月折舊,折舊到管理費(fèi)用,他就在管理費(fèi)用里面,然后影響你的利潤總額,你的利潤總額就減少了。
申報(bào)表上呢?
你好,所得稅主表利潤總額里面。
分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車輛購置稅 貸:銀行存款,還是說直接寫:借固定資產(chǎn),貸銀行存款
一般納稅人按照第一種,小規(guī)模的按照第二種。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。