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甲公司2014年稅前會計(jì)利潤為1 000萬元,所得稅率為 25%,當(dāng)年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)庫存商品年初賬面余額為200萬元,已提跌價 準(zhǔn)備80萬元;年末賬面余額為350萬元,相應(yīng)的跌價準(zhǔn)備 為110萬元。 (2)甲公司的商標(biāo)權(quán)自2013年初開始攤銷,原價為 90萬元(稅務(wù)上對此原價是認(rèn)可的),無殘值,會計(jì)上 采用5年期直線法攤銷,2013年末商標(biāo)權(quán)的可收回價值為 40萬元,稅法上則采取10年期直線法攤銷。 (3)2013年10月1日購入丙公司股票,初始成本為80萬 元,甲公司將此投資界定為交易性金融資產(chǎn),2013年末 此投資的公允價值為110萬元。2014年3月2日甲公司拋售 了丙公司股票,賣 價為120萬元,假定無相關(guān)交易費(fèi) 用。 (4)應(yīng)收賬款年初賬面余額為50萬元,壞賬準(zhǔn)備為 10萬元,年末賬面余額為30萬元,壞賬準(zhǔn)備為2萬元。 【要求】根據(jù)以上資料,作出甲公司2014年所得稅的 會計(jì)處理。(單位:萬元)

2022-09-07 09:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-07 10:01

應(yīng)交所得稅(1000+30+32-18×75%-30-8)×25% 借,所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)22×25% 貸,遞延所得稅負(fù)債30×25% 應(yīng)交所得稅

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 19:59

老師,可以寫的具體一些嗎,比如說分錄表格什么的

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 21:21

可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-09-07 21:21

那得等等哈,我計(jì)算一下

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 21:22

謝謝老師!

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 23:12

好了嗎老師

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 23:13

明天就結(jié)束了呢

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齊紅老師 解答 2022-09-07 23:19

應(yīng)交稅費(fèi)(1000+80+110+14+18+30+20)×25% 遞延所得稅資產(chǎn)80+110+14+18+20)×25% 遞延所得稅負(fù)債-30×25% 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi),所得稅

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齊紅老師 解答 2022-09-07 23:22

真對不起,我手頭的確不方面,沒有紙,本來想畫一個來著,要不您留一個QQ郵箱,我明天畫好了發(fā)給您

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齊紅老師 解答 2022-09-07 23:23

或者我發(fā)您一個類似的表格您填一下數(shù)據(jù)試試

或者我發(fā)您一個類似的表格您填一下數(shù)據(jù)試試
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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 23:25

211816065@qq.com老師,您可以在9點(diǎn)之前發(fā)我嗎

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快賬用戶6512 追問 2022-09-07 23:26

9點(diǎn)之后這道題老師就要交了

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齊紅老師 解答 2022-09-08 03:40

我盡量,時間稍微有點(diǎn)緊

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齊紅老師 解答 2022-09-08 08:41

已發(fā)郵箱請查收,如滿意還請給予五星好評吆,謝謝您

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應(yīng)交所得稅(1000+30+32-18×75%-30-8)×25% 借,所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)22×25% 貸,遞延所得稅負(fù)債30×25% 應(yīng)交所得稅
2022-09-07
您好,同學(xué),很高興回答您的問題!
2023-05-27
同學(xué)你好,稍等一下
2023-05-26
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-05-29
你好,同學(xué) 存貨賬面價值=350-110=240.計(jì)稅基礎(chǔ)=350 遞延所得稅資產(chǎn)余額(350-240)*25%=27.5.年初遞延所得稅資產(chǎn)80*25%=20.應(yīng)計(jì)提27.5-20=7.5
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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