同學(xué)你好,國企或者正規(guī)一點的上市公司,增值稅和企業(yè)所得稅是用足用全稅收優(yōu)惠來籌劃的,不可以像私企一樣想辦法多一些費用成本,少上企業(yè)所得稅的。
老師,國企或者正規(guī)一點的上市公司,增值稅和企業(yè)所得稅是怎么籌劃的?可以像私企一樣想辦法多一些費用成本?少上企業(yè)所得稅嗎?
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
我想知道有研發(fā)費用的企業(yè),所得稅費用遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅,負債他們都設(shè)置這樣的科目嗎?也按所得稅費用的會計準則去設(shè)置科目去計算嗎。實操中一般的企業(yè)都是怎么操作的呀?比如說中小企業(yè),那上市公司那種應(yīng)該是全部按會計準則的所得稅費用處理辦法去做賬報稅的吧。報稅的時候,企業(yè)所得稅的那個申報表,資產(chǎn)負債表,利潤表都是按所得稅費用的辦法提交的吧。那中小型企業(yè)呢,一般有研發(fā)費用的那些企業(yè)也是會計準則這樣設(shè)會計科目操作的嗎
北京一家法式餐廳,增值稅和企業(yè)所得稅是多少?。吭鲋刀惡推髽I(yè)所得稅稅負率是多少呀?有啥優(yōu)惠稅收政策嗎,地點在朝陽區(qū),地點沒啥特別的,有啥納稅籌劃的方法嗎?明天面試了 ,老師請回復(fù)下上面問題,還有囑咐的哈 謝謝
小規(guī)模企業(yè),想注冊一個分公司! 1 注冊地址是否要和總公司地址同一個,還是說企業(yè)可以選擇跨區(qū)或跨省都是可以的! 2方案 第一 分公司選擇增值稅獨立核算企業(yè)所得稅匯總到總公司 第二,增值稅和企業(yè)所得稅都匯總到總公司 第三,分公司的增值稅和企業(yè)所得稅都自己獨立核算是否也可以! 以上三種方案無論選擇那種方案分公司都要備案是嗎? 企業(yè)什么情況下選擇那種方案好? 麻煩老師幫我籌劃下! 3分公司選擇了其中方案后,后期可以變更嗎?
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認債務(wù)重組損益時,為什么計入其他收益,而不是投資收益
電商國補這塊咋做賬?具體政策和分錄
請問:這句話啥意思,
開專票后立馬發(fā)現(xiàn)錯誤,還需要對方簽紅字發(fā)票確認單嗎?
實際工作中領(lǐng)用原材料一般用哪種核算方法
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
就是費用,成本必須合理真實?然后只能控制增值稅稅負,企業(yè)所得稅的話就是只有看優(yōu)惠政策,沒辦法多搞著費用成本嗎?
同學(xué)你好,是的,費用,成本必須合理真實。然后只能控制增值稅稅負,企業(yè)所得稅的話就是只有看優(yōu)惠政策,沒辦法多搞些費用成本的。
實務(wù)中都是這樣嗎?如果說簽訂一些成本合同不行?
我說的是那種國企控股的,不是國企全資的那種公司
同學(xué)你好,實務(wù)中大多數(shù)是這樣的。如果說簽訂一些成本合同也行,但是要冒很大的風險的。比如被人舉報等。
好的謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。