你好,可以的,可以這么做的。
老師您好,我們公司是做日用品的出口業(yè)務(wù)的,業(yè)務(wù)量一年比一年多,下游供應(yīng)商500+上游客戶100+ 一個月付款500多筆,收到進項票專票200來張,出口業(yè)務(wù)50來筆,收款50來筆 然后預(yù)收沖應(yīng)收,預(yù)付沖應(yīng)付這樣一個月下來,都是接近2000份憑證的。請問有什么方法可以既簡便又準確的精簡憑證? 我做憑證檢查核對,人都要搞瘋了,有什么辦法可以解決嗎?
各位老師好,有一筆賬是關(guān)于上個月的發(fā)票的。上個月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對的,內(nèi)容錯了。這張票我同事沒有認證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進項稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖,1月重開的,請問一下各位老師這個月這筆進賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
我想問下,我們是酒店行業(yè),對公有金額比較小但是次數(shù)比較多的款項,但是都是一個平臺打進來的收入,我每個月把這些合并到一起做一張憑證可以嗎?還是需要一筆收入一張憑證?
老師,因為我們的合同金額有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發(fā)票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發(fā)票再打款,那我做憑證要把這個合同復(fù)印幾次來做嗎?因為可能發(fā)票分幾次開了,還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
老師,您好,我們4月開票收入以及未開票收入都報一些,但只有一張進項稅額是比較多的,可以留抵下個月再抵扣嗎?對企業(yè)有沒有影響呢?相當于我的銷項稅是12萬,進項稅是22萬,那筆22萬是一張發(fā)票,
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
這樣的話,每天的銀行流水和銀行賬對不上,也可以嗎?
你好,可以的,你可以做預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,確認收入之后,再一次把它確認收入。