同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師您好,我們是勞務(wù)派遣公司,被派遣單位員工受傷,我們收到理賠款怎么入賬,然后將理賠款打給被派遣單位又怎么寫(xiě)憑證
老師, 我們單位有勞務(wù)派遣員工, 1月有付給勞務(wù)派遣公司17000元, 收到發(fā)票上面?zhèn)渥⒉铑~征稅, 勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn),社保5000,管理費(fèi)200,怎么作賬務(wù)處理
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的差額征稅專(zhuān)票,稅額6元,票面總金額3萬(wàn),這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司是用工單位,支付給勞務(wù)派遣公司32385元,然后勞務(wù)派遣公司支付給我們員工,他開(kāi)給我們一張專(zhuān)票,備注欄寫(xiě)了差額征稅32250,勞務(wù)費(fèi)29017.38,社保3232.62,管理費(fèi)135,這該怎么做分錄?
我們是一家勞務(wù)派遣公司,就是把一些員工派遣到用工單位去上班,然后用工單位給這些員工做了一些培訓(xùn),想把培訓(xùn)費(fèi)打給我們,然后由我們?nèi)ブЦ杜嘤?xùn)費(fèi),那這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)收進(jìn)來(lái)再支出去要怎么做賬比較好呢?你了解嗎?
存貨有盤(pán)盈和盤(pán)虧,都是做到管理費(fèi)用里面的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷(xiāo)售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項(xiàng)目下本年累計(jì)數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計(jì)數(shù)+第一欄次本月累計(jì)數(shù)呢
1月暫估入庫(kù),4月發(fā)票收到,4月分錄應(yīng)該怎樣做?1月的入庫(kù)已結(jié)轉(zhuǎn)成本。是否在4月沖銷(xiāo)1月的2筆分錄,暫估購(gòu)入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我公司離職一個(gè)員工,這個(gè)員工簽的協(xié)議是自愿離職,但是公司也給了幾個(gè)月的公司補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金可以免征個(gè)人所得稅嗎,需要什么憑證嗎
老師,我公司是外貿(mào)商貿(mào)公司,是一般納稅人,我們進(jìn)口貨物然后內(nèi)銷(xiāo),請(qǐng)問(wèn)取得的海關(guān)繳款書(shū)可以勾選抵扣嗎
老師們好,北京社保費(fèi)管理客戶(hù)端,提示有未申報(bào)工資的繳費(fèi)人,需要前往工資申報(bào)模塊申報(bào)。我想問(wèn),這個(gè)工資申報(bào)模塊在哪里找到?。?/p>
個(gè)人租房子公戶(hù)付款不開(kāi)票,怎么平掉呢?
我開(kāi)建筑服務(wù),地點(diǎn)是泰國(guó)那邊,跨區(qū)域那邊選否可以嗎
本月有銷(xiāo)售,預(yù)估成本,這個(gè)成本怎么做憑證
你好老師,車(chē)隊(duì)購(gòu)買(mǎi)的行車(chē)記錄儀記什么科目合適
只編制我與保險(xiǎn)公司的嗎?被派遣單位不需要嗎
同學(xué),你好 第一個(gè)是你收到錢(qián) 第二個(gè)是你支付錢(qián)
第一個(gè)我收到A保險(xiǎn)公司的,借,銀行,貸,其他應(yīng)付,保險(xiǎn)公司,,,,第二個(gè)我支付給B公司理賠款,,,借,什么 貸,銀行存款
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款 把這個(gè)科目沖掉
意思還是借,其他應(yīng)付-保險(xiǎn)公司,貸,銀行存款,這樣嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
意思這個(gè)保險(xiǎn)款,直接做賬,沖賬就可以,不需要發(fā)票吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,我明白了,謝謝老師
不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!