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請問我單位是做礦山監(jiān)測服務(wù)和銷售電子產(chǎn)品的,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)費(fèi)如何做分錄

2022-09-06 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-06 14:21

你好 這是用到哪里的??

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:40

我從對方買了電子設(shè)備,他給我們提供了服務(wù)

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:41

買來的設(shè)備我安裝好安裝在發(fā)包方那里,并且也給他們提供服務(wù)

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:48

您好。您可以記入主營業(yè)務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:48

。如果是安裝期間發(fā)生的及在建工程。

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快賬用戶9760 追問 2022-09-06 14:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:50

不客氣,祝您工作愉快。

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你好 這是用到哪里的??
2022-09-06
同學(xué),你好 不可以,需要開具出售的發(fā)票
2022-08-30
這個(gè)可以做主營業(yè)務(wù)成本就可以
2019-12-26
應(yīng)該計(jì)入成本,計(jì)入勞務(wù)成本科目。
2019-12-26
你好 你們這個(gè)服務(wù)按6%開票的 。 可以用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄做 : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2020-12-10
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