你好,之前繳納的稅款嗎?

老師,2021年9月份開的普票1%的征收率,現(xiàn)在沖紅,那增值稅怎么辦?
老師,小規(guī)模今年9月份沖紅了去年(2021)開的一張普票,因為現(xiàn)在都是免稅,而這個普票沖紅后,顯示負數(shù)稅額,去年沒有交稅,走的是營業(yè)外收入,那現(xiàn)在該怎么做,負數(shù)稅額會有什么風險嗎?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開普票開重了,今年9月份沖紅了,去年開票時雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進入的營業(yè)外收入,今年沖紅后申報表該怎么填?我打開這次的小規(guī)模增值稅申報表自動帶出來個負數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎
老師2021年1月份開的增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在可以沖紅重開嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時候買價?運費,入原材料成本里,商品有票,運費需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應付賬款
個稅是怎么計算的,有幾個檔
購買的機器設備沒有發(fā)票,但是出口報關了,現(xiàn)在報關單要開票,請問買的這個機器可以稅務代開發(fā)票嗎?
收益人的所得稅我們能從我們這一方繳納嗎,并出具完稅證明
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
還需要紅沖重新開嗎?
不需要重開,當時開重了,需要沖掉一份
你好,之前繳納的稅款沒有,如果沒有繳納的話,和這個月的免稅的一塊兒。
沒太明白?
開1%的普通發(fā)票的時候繳納的稅款沒有。
老師,新開的負數(shù)發(fā)票還用給到客戶嗎?
普通發(fā)票的,不需要給對方。