那如果說你用了固定資產(chǎn)的卡片,那你就把之前的卡片作廢了,重新填一張卡片,那么就按照新的信息處理。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)是,有一個概念叫做對固定資產(chǎn)的復(fù)核,就是對殘值,年限,折舊方法的復(fù)核,我就想問,如果真的有證據(jù)表明,她的殘值或者年限或者折舊方法改變了,我就想知道使用軟件做賬,怎么修改?我現(xiàn)在用速達軟件做賬,新增固定資產(chǎn),通過固定資產(chǎn)卡片處理,里面的數(shù)據(jù)不是填好了保存以后就沒的改了嗎?所以,這種理論性的東西,放到實際是怎么弄的?
學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)是,有一個概念叫做對固定資產(chǎn)的復(fù)核,就是對殘值,年限,折舊方法的復(fù)核,我就想問,如果真的有證據(jù)表明,她的殘值或者年限或者折舊方法改變了,我就想知道使用軟件做賬,怎么修改?我現(xiàn)在用速達軟件做賬,新增固定資產(chǎn),通過固定資產(chǎn)卡片處理,里面的數(shù)據(jù)不是填好了保存以后就沒的改了嗎?所以,這種理論性的東西,放到實際是怎么弄的?
學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)是,有一個概念叫做對固定資產(chǎn)的復(fù)核,就是對殘值,年限,折舊方法的復(fù)核,我就想問,如果真的有證據(jù)表明,她的殘值或者年限或者折舊方法改變了,我就想知道使用軟件做賬,怎么修改?我現(xiàn)在用速達軟件做賬,新增固定資產(chǎn),通過固定資產(chǎn)卡片處理,里面的數(shù)據(jù)不是填好了保存以后就沒的改了嗎?所以,這種理論性的東西,放到實際是怎么弄的?
學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)是,有一個概念叫做對固定資產(chǎn)的復(fù)核,就是對殘值,年限,折舊方法的復(fù)核,我就想問,如果真的有證據(jù)表明,她的殘值或者年限或者折舊方法改變了,我就想知道使用軟件做賬,怎么修改?我現(xiàn)在用速達軟件做賬,新增固定資產(chǎn),通過固定資產(chǎn)卡片處理,里面的數(shù)據(jù)不是填好了保存以后就沒的改了嗎?所以,這種理論性的東西,放到實際是怎么弄的?
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
就比如我假設(shè)現(xiàn)在12月底嘛,按照理論做法,我年底對固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)進行復(fù)核。假設(shè)就是折舊年限變了,那我就需要改變信息。按照你的方法,我要把之前的卡片作廢,但是我有個問題,我12月的這個折舊還要不要?或者這么問吧,我12月發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)變化了,我是等12過完再修改還是12月就修改?
12月正常折舊,然后重新建設(shè)卡片,1月按新的處理
那我就有個疑問。這個舊的,我是12月就停掉嗎?因為固定資產(chǎn)當(dāng)月停止,當(dāng)月仍然計提折舊,所以12月我即使設(shè)置停止。他也計提折舊,那12月的折舊還是正常的。是這個意思嗎?
是的,就是這個意思的
好,那我新的要在什么時候新增?12月新增,1月開始計提折舊?還是1月新增,2月開始計提折舊?
你直接在12月新增,新增的下一年1月就開始按照新的折舊計算處理。