同學(xué)你好 這個(gè)可以的
我公司有員工3月在其他公司離職,5月到我公司來(lái),4月沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,到年底個(gè)稅匯算清繳時(shí),沒(méi)有工資的這個(gè)月可以享受5000基本費(fèi)用和專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎?
老師,如果員工7月底離職了,但是他的費(fèi)用還沒(méi)報(bào)銷(xiāo),那月份給他報(bào)銷(xiāo)的,所得稅匯算清繳時(shí),可以正??鄢龁?/p>
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來(lái)申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶(hù) 下個(gè)月改成正常戶(hù) 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
老師您好,我問(wèn)一下,就是我們公司有一些小時(shí)工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報(bào)個(gè)稅是按照正常工資薪金所得來(lái)報(bào)的,沒(méi)有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來(lái),這樣是不是個(gè)稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計(jì)她的累計(jì)收入了,但是減除費(fèi)用還是每個(gè)月在累計(jì),這樣他就不用交個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題,如果這個(gè)小時(shí)候離職了,后面匯算清繳多退少補(bǔ)是要我們?nèi)パa(bǔ)么還是?還是說(shuō)我的設(shè)置有問(wèn)題所以系統(tǒng)才沒(méi)有累計(jì)他的收入呢?盼回復(fù)
個(gè)人所得稅匯算清繳,在每月申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)了加計(jì)扣除費(fèi)用,他申請(qǐng)退稅的時(shí)候,那個(gè)加計(jì)扣除子女教育贍養(yǎng)老人那些還要重新填嗎?,還是,每月如果沒(méi)有填寫(xiě)那個(gè)加計(jì)扣除費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候再填寫(xiě)
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn),其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn),服務(wù)費(fèi)6萬(wàn),合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn),開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn),不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián),用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
就是8-12月份給他報(bào)銷(xiāo),只要沒(méi)跨年就行
同學(xué)你好 對(duì)的 直接報(bào)銷(xiāo)就可以
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝