你好 交個稅的? 如果用于送禮,直接進(jìn)入招待費(fèi)
老師,您好,稅法上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的(用于簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目、集體福利或個人消費(fèi) 非正常損失,貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)、娛樂服務(wù) 不得抵扣)。然后我中秋節(jié)購買的月餅送給客戶這一行為,也是可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。請問是視同銷售嗎?如果是視同銷售,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。請問老師能仔細(xì)講解我說的這兩個業(yè)務(wù)有什么區(qū)別嗎?
請問我們公司年底買茶葉送客戶 直接計(jì)入招待費(fèi) 稅務(wù)上要注意什么嗎 需要被送的人要繳納個稅嗎? 公司買京東購物卡送客人 客人要繳納個稅嗎 ? 公司給員工買零食大禮包為員工福利是否要并入工資薪金繳納個稅?
從農(nóng)民手中收購蘋果,用于直接對外銷售,收購發(fā)票上注明買價為兩萬元,該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元,該被蘋果80%驗(yàn)收入庫,20%作為福利直接發(fā)給員工,A購入的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額能夠全部抵扣B驗(yàn)收入庫的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1440元
購買員工福利所取得的專票,招待費(fèi)取得的專票,是一定需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是可以直接進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證,直接計(jì)入“管理費(fèi)用”呢?
購買的蜂蜜,用于給員工發(fā)放,進(jìn)入福利費(fèi)后,是否要繳納個人所得? 如果用于送禮,直接進(jìn)入招待費(fèi)?正確不?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實(shí)屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財(cái)務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計(jì)分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位