你好那你做的那個(gè)科目的
老師您好,客戶的客戶多打了50000元款!是客戶中間的好處費(fèi)!我們收到后,需要給客戶發(fā)貨,并且把5萬(wàn)元款轉(zhuǎn)給中間商!請(qǐng)問(wèn)都收到的款怎么下賬?怎么用多少的款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師,客服給我們付貨款:借:銀存12000,貸:應(yīng)收賬款。等開(kāi)票給客戶時(shí):接:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 客服誤多多付300,退給客戶,我改怎樣做?
客戶多轉(zhuǎn)了貨款給我們,我們這邊沒(méi)有做多的收入和應(yīng)收,轉(zhuǎn)回給客戶的多收款要怎么做賬
我們應(yīng)收賬款186727.3元,開(kāi)了246800的發(fā)票給客戶,收到貨款246800,這個(gè)多開(kāi)票的金額我們是不是要多交稅?多開(kāi)票的應(yīng)該交多少稅呢?退回客戶59471元,請(qǐng)問(wèn)這幾筆怎樣做賬務(wù)處理呢?
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來(lái),我司收客戶A應(yīng)收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶(A)欠款,借:其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸:應(yīng)收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請(qǐng)幫忙分析解答,謝謝老師
我們廠房準(zhǔn)備賣(mài)掉,請(qǐng)問(wèn)老師需要交哪些稅
租賃費(fèi)能開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票嗎
外貿(mào)企業(yè),退稅率為0,特殊標(biāo)識(shí)為1,沒(méi)有做退稅勾選,直接做了抵扣勾選,是不是不需要開(kāi)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明了?是不是做了退稅勾選的才需要進(jìn)行出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明,在進(jìn)行抵扣勾選
老師您好!我是一家餐飲企業(yè),由于政府改造項(xiàng)目原因店面需要暫停營(yíng)業(yè),因停業(yè)造成的損失比如搬運(yùn)費(fèi)、裝修費(fèi)、店鋪經(jīng)營(yíng)損失等商業(yè)街管理公司會(huì)給予一定金額的賠償。但對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,且發(fā)票明細(xì)為“補(bǔ)償金”。請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們能開(kāi)具補(bǔ)償金的專票?是否符合稅法規(guī)定?是否有稅法依據(jù)?
成本會(huì)計(jì)需要注意什么
老師,銀票8月7號(hào)出票,今天應(yīng)該可以簽收的吧
老師,789月份員工的工資要發(fā)高溫補(bǔ)貼嗎?
老師,合報(bào)里面長(zhǎng)投與所有者權(quán)益抵消分錄,按照凈利潤(rùn)的10%提取盈余公積,被合并方賬面價(jià)值和公允價(jià)值不相等,那么提取的盈余公積是按沒(méi)有調(diào)整的凈利潤(rùn)提取,還是按照調(diào)整后的凈利潤(rùn)調(diào)整
老師,我們是人社部所屬技師學(xué)校,A是我們的總校,我們是分校,再審計(jì)檢查中的問(wèn)題:總校代發(fā)給我們老師的工資,我們老師收到后返回分校領(lǐng)導(dǎo)的私卡上,之后分校領(lǐng)導(dǎo)把收到的款再轉(zhuǎn)入分校公戶上,到發(fā)薪日的時(shí)候再發(fā)給老師,針對(duì)這一問(wèn)題,審計(jì)廳讓我們對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)并出一個(gè)簡(jiǎn)報(bào),簡(jiǎn)報(bào)改怎么寫(xiě)?
老師,麻煩問(wèn)下票據(jù)法,已經(jīng)承兌的,承兌人為被保證人,沒(méi)有承兌,出票人為被保證人,為什么要要被保證人,起什么作用呢?
我們只按應(yīng)收的貨款做了,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的,然后發(fā)現(xiàn)錢(qián)多了 我們就直接退回多的部分 現(xiàn)在不知道退回多的部分要怎么做賬
借銀行貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸銀行存款
直接反沖嗎?第一筆金額是按全部,第二筆金額是多的嗎
你好 對(duì)的 是這么做的