同學(xué)你好 1、本公告所稱中小微企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且符合以下條件的企業(yè): (一)信息傳輸業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè):從業(yè)人員2000人以下,或營業(yè)收入10億元以下或資產(chǎn)總額12億元以下; (二)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營:營業(yè)收入20億元以下或資產(chǎn)總額1億元以下; (三)其他行業(yè):從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入4億元以下。 2、您所提到的單價(jià)為600萬,不符合該政策規(guī)定,不得抵扣。
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
對(duì)于財(cái)稅2022年12號(hào)公告,關(guān)于中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除有關(guān)政策的公告:中小微企業(yè)在今年初至年底新購置都設(shè)備器具,單位價(jià)值在500萬元以上………,此處的中小微企業(yè)怎樣界定? 比如,設(shè)備600萬買的,折舊年限5年,當(dāng)年250萬元可在當(dāng)年一次性扣除,剩余250萬元是在剩余的四年計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除嗎?謝謝
對(duì)于財(cái)稅2022第12號(hào)公告:關(guān)于中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除有關(guān)政策的公告 (1)此處的中小微企業(yè)怎樣界定? (2)2022年度買的設(shè)備器具單價(jià)500萬以上的,比如我買的是單價(jià)600萬,折舊年限5年,可在今天一次性扣除50%,即300萬對(duì)嗎?剩余的300萬在剩余的4年中計(jì)算折舊稅前扣除嗎?
中小微企業(yè)2022年度內(nèi)新購置的單位價(jià)值500萬元以上的設(shè)備器具,折舊年限為3年的可選擇一次性稅前扣除,折舊年限為4年、5年、10年的可減半扣除;剩余的50%能不能選擇加速折舊?
老師,我們是酒店的,營銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來,營銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個(gè)月只開了維修費(fèi),那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購申請(qǐng),關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
老師 公司的財(cái)務(wù)章蓋章字不全(新公司新章)是怎么回事
購買員工服裝40件,領(lǐng)用39件,請(qǐng)問下老師這個(gè)兩個(gè)分錄怎么分開做
對(duì)賬單上有個(gè)負(fù)數(shù)數(shù)量,開票怎么開
對(duì)于機(jī)關(guān)對(duì)選廠的罰款計(jì)入營業(yè)外收入后需要計(jì)稅嗎
【廣東稅務(wù)2024年企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了。根據(jù)測(cè)算,貴企業(yè)可能存在多繳稅款784.7元未辦理退稅申請(qǐng)。請(qǐng)及早登錄廣東省電子稅務(wù)局,申請(qǐng)路徑為:我要辦稅-事項(xiàng)辦理-征收-匯算清繳結(jié)算多繳納退抵稅,您也可以到辦稅服務(wù)廳及時(shí)辦理申報(bào)。如已辦理,請(qǐng)忽略本信息,感謝您的配合和理解!一定要處理嗎?可以不處理嗎?發(fā)了幾次這樣信息
公司營業(yè)范圍有施工,公司給對(duì)方開防水施工發(fā)票,我公司可以開出來嗎?
請(qǐng)問我所提到的單價(jià)600萬的設(shè)備器具,折舊年限為5年為什么不符合?
他是按購買的單價(jià)來界定的,不是折舊額。