你好學(xué)員,不是的,因?yàn)閮r(jià)值600萬(wàn)超過(guò)了500萬(wàn),不能稅前一次性扣除
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號(hào)文件《關(guān)于設(shè)備器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;是對(duì)的嗎
“今年對(duì)中小微企業(yè)新購(gòu)置價(jià)值500萬(wàn)元以上設(shè)備器具,折舊為3年的可一次性稅前扣除,折舊為4年、5年、10年的可減半扣除;延長(zhǎng)制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅政策;擴(kuò)大地方“六稅兩費(fèi)”減免政策適用主體范圍至全部小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶。"老師,這是政策原文,全部小型微利企業(yè)包括一般納稅人嗎
對(duì)于財(cái)稅2022年12號(hào)公告,關(guān)于中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除有關(guān)政策的公告:中小微企業(yè)在今年初至年底新購(gòu)置都設(shè)備器具,單位價(jià)值在500萬(wàn)元以上………,此處的中小微企業(yè)怎樣界定? 比如,設(shè)備600萬(wàn)買(mǎi)的,折舊年限5年,當(dāng)年250萬(wàn)元可在當(dāng)年一次性扣除,剩余250萬(wàn)元是在剩余的四年計(jì)算折舊進(jìn)行稅前扣除嗎?謝謝
對(duì)于財(cái)稅2022第12號(hào)公告:關(guān)于中小微企業(yè)設(shè)備器具所得稅稅前扣除有關(guān)政策的公告 (1)此處的中小微企業(yè)怎樣界定? (2)2022年度買(mǎi)的設(shè)備器具單價(jià)500萬(wàn)以上的,比如我買(mǎi)的是單價(jià)600萬(wàn),折舊年限5年,可在今天一次性扣除50%,即300萬(wàn)對(duì)嗎?剩余的300萬(wàn)在剩余的4年中計(jì)算折舊稅前扣除嗎?
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買(mǎi)這個(gè)三輪車(chē)來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!