你好,生產(chǎn)制造業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,是按銷售出去的產(chǎn)品的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)成本

老師,請(qǐng)問下 領(lǐng)用的原料數(shù)量來計(jì)算出金額,人工費(fèi),機(jī)器的折舊費(fèi),電費(fèi)水費(fèi)等,全部計(jì)入生產(chǎn)成本及制造費(fèi)用,月末將制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,用生產(chǎn)成本除入庫(kù)的產(chǎn)品數(shù)量,即算出產(chǎn)品單位成本,月末按銷售的數(shù)量乘以單位成本 這樣結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本對(duì)嗎
老師,生產(chǎn)制造業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)商品成本,是按銷售出去的產(chǎn)品的數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎?不是按發(fā)出商品吧?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,那庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本;那如果庫(kù)存商品當(dāng)月沒賣完,在庫(kù)的庫(kù)存商品是不是含有制造費(fèi)用
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,依據(jù)出庫(kù)單編制發(fā)出商品統(tǒng)計(jì)表,東方家具公司按照月末一次加權(quán)平均法計(jì)算發(fā)出商品成本,編制發(fā)出商品成本計(jì)算表,并編制月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本的記賬憑證
生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售成本如確定?是用期末庫(kù)存商品的單價(jià)來結(jié)轉(zhuǎn)嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?

