你好,免稅的不允許開(kāi)專票,如果你放棄免稅政策的可以 安妮的銷售價(jià)格可以
【練習(xí)1】某企業(yè)收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),在農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款100000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批貨物回廠的運(yùn)費(fèi)3000元、保險(xiǎn)費(fèi)50元、裝卸費(fèi)100元。取得專用發(fā)票,計(jì)算該企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)2】某企業(yè)外購(gòu)原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬(wàn)元、增值稅34萬(wàn)元,向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明買價(jià)40萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用3萬(wàn)元,取得專用發(fā)票,算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)3】某電腦公司(一般納稅人)銷售給某商場(chǎng)100臺(tái)電腦,不含稅單價(jià)為4300元/臺(tái),已開(kāi)具稅控專用發(fā)票,雙方議定送貨上門,商場(chǎng)支付運(yùn)費(fèi)1500元(開(kāi)具普通發(fā)票),當(dāng)月該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3400元。計(jì)算該電腦股份公司應(yīng)納增值稅為多少元。 【練習(xí)4】某餐飲企業(yè)為一般納稅人,本月提供餐飲服務(wù)收入100萬(wàn)元,另將其閑置房屋出租當(dāng)月取得了收入5萬(wàn)元,按照適用稅率,分別開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,本月購(gòu)進(jìn)餐飲食材取得對(duì)方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為4萬(wàn)元。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。 【練習(xí)
100萬(wàn)購(gòu)買免稅農(nóng)產(chǎn)品 未經(jīng)加工處理 100萬(wàn)賣出(開(kāi)具9%的增值稅專用發(fā)票) 請(qǐng)問(wèn)是否有利潤(rùn) 如果利潤(rùn)為100-100/(1.09)=8.257 那我我購(gòu)買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的是100x9% =9萬(wàn) 那在我銷售的時(shí)候也需要開(kāi)具銷項(xiàng)的發(fā)票 100/1.09x0.09=8.257萬(wàn) 還需要繳納附加稅 為啥利潤(rùn)會(huì)是100-100/1.09呢
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
我爸他們?cè)趶V州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對(duì)公轉(zhuǎn)賬,然后開(kāi)發(fā)票,具體情況就是我爸他們?cè)谵r(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召?gòu)瓜類蔬菜,然后自己包裝分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購(gòu)蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開(kāi)發(fā)票,并且是對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤(rùn),企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬(wàn)左右,相當(dāng)于開(kāi)出去100萬(wàn)發(fā)票,但是基本上沒(méi)有成本發(fā)票
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個(gè)月開(kāi)始在超市進(jìn)貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開(kāi)始可以全部開(kāi)免稅普通,想問(wèn)下,我們?cè)诔匈?gòu)買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開(kāi)專票才能抵扣嗎?超市給我們開(kāi)免稅普通可以抵扣不?
老師你好我5月份把發(fā)票開(kāi)超了500萬(wàn),我現(xiàn)在作廢掉幾張可以不
老師 我們有個(gè)客戶5月買了臺(tái)機(jī)器 6月底的時(shí)候說(shuō)要退回來(lái)?yè)Q一臺(tái)其他的 原機(jī)器12500 已經(jīng)來(lái)過(guò)票了 現(xiàn)在他們補(bǔ)17000換另外一臺(tái) 在原來(lái)發(fā)票不紅沖的情況下 這個(gè)17000該怎么開(kāi)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)出口退稅怎么實(shí)操的,我有一家家具廠業(yè)務(wù)是這個(gè),你看到時(shí)怎么回答
1.跨境應(yīng)稅服務(wù),1.境內(nèi)單位向境外單位在境外消費(fèi)的服務(wù),2.境內(nèi)單位向境外單位提供在境內(nèi)的服務(wù),比如商務(wù)輔助服務(wù), 2請(qǐng)問(wèn)以上哪個(gè)是跨境應(yīng)稅服務(wù)? 在請(qǐng)問(wèn)跨境應(yīng)稅服務(wù),這個(gè)境是以什么定義的,?
老師,小規(guī)模做無(wú)票收入的話,報(bào)表怎么填?
老師,你好,銷售給客戶92726元,客戶回款92400元,余下的326客戶不給了,開(kāi)票金額填多少?
老師,公司是室內(nèi)裝飾公司,一般納稅人,有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,開(kāi)具發(fā)票銷售額有點(diǎn)多,請(qǐng)問(wèn)建筑服務(wù)行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率分別是多少?
老師,這張發(fā)票是6月份對(duì)方給我們開(kāi)的,我畫(huà)橫線2行是對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方要部分紅沖,我們6月份會(huì)把正確的部分入賬,對(duì)方說(shuō)昨天晚上給我們把錯(cuò)誤的那2行紅沖重新開(kāi),今天早上來(lái)了,他沒(méi)有給我們紅沖,6月已經(jīng)過(guò)完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開(kāi)錯(cuò)的那2行我們?cè)?月份應(yīng)該如何入賬呢?
老板讓對(duì)公打給個(gè)人100萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)是不是要分幾筆打比較好一點(diǎn)?他說(shuō)是過(guò)兩天就還給我們賬上了。
老師你好,單位出售二手車給個(gè)人,開(kāi)具了普通發(fā)票,二手車市場(chǎng)也開(kāi)了發(fā)票,做賬是記到其他業(yè)務(wù)收入呢,還是固定資產(chǎn)清理,借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,我們是一般納稅人,
什么叫放棄免稅?對(duì)方就給我開(kāi)的免稅的票,怎么樣才叫放棄?
批發(fā)蔬菜可以免增值稅,不允許開(kāi)專票,這個(gè)政策了解吧。
拋開(kāi)蔬菜的問(wèn)題,就一般的免稅的東西,怎么才叫放棄
本來(lái)你銷售出去是免稅的 那你現(xiàn)在要放棄免稅開(kāi)專票,專票他沒(méi)有免稅的稅率。
你說(shuō)的是啥我聽(tīng)不懂,我就想知道這是啥原理,為啥我買的時(shí)候免稅,我開(kāi)出去一定不可以是專票,我想知道啥原理
免稅不允許開(kāi)專票,這個(gè)知道嗎? 不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的八種情況 a.向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的; b.商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)化妝品等不得開(kāi)具專用發(fā)票; c.銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的; d.適用免征增值稅規(guī)定的應(yīng)稅服務(wù); 這個(gè)很難理解嗎 增值稅稅法規(guī)定
當(dāng)然難理解啊,不然你咋不說(shuō)原理,背誰(shuí)都能背會(huì)
如果是免稅農(nóng)產(chǎn)品,那么就不會(huì)存在進(jìn)項(xiàng),自然也不會(huì)存在銷項(xiàng),如果開(kāi)具專用發(fā)票,那么會(huì)存在未繳納稅款,反而可以抵扣銷項(xiàng)稅額
我天,存在未繳納的稅款企業(yè)交了不就行了,存在未繳納的稅款為啥會(huì)抵扣銷項(xiàng)稅額,越說(shuō)越暈
他也得有個(gè)供應(yīng)鏈的不是嗎 不能咱想開(kāi)啥就開(kāi)啥 也得有個(gè)規(guī)定 就像有些開(kāi)出去的發(fā)票為啥要做收入 他咋不做代收代付 有些東西就是要靠背過(guò)的 記住就可以了