你好 你需要正常申報(bào),但是可以在本月的時(shí)候進(jìn)行紅沖
人力資源公司,專票開(kāi)了5個(gè)點(diǎn)差額票,銷售額含稅是3924,差額是3488,另外開(kāi)了普票3個(gè)點(diǎn)稅率7200元,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?
老師,小規(guī)模人力資源公司,開(kāi)的有差額征稅發(fā)票,1%稅率和3%稅率發(fā)票這個(gè)報(bào)表怎么填?
小規(guī)模,人力資源外包,全額開(kāi)票,開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的,差額征收增值稅怎么申報(bào),怎么填寫(xiě)申報(bào)表
你好,我們企業(yè)是人力資源小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)了兩家公司發(fā)票,一個(gè)公司是差額發(fā)票,一個(gè)是開(kāi)的專票+普票,該怎么申報(bào)
上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),填在哪里?填負(fù)數(shù)金額還是?怎么填報(bào),增值稅一般納稅人,
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
一直都想的差額征稅嘛,之前的會(huì)計(jì)7月的時(shí)候開(kāi)成了專票6個(gè)點(diǎn),普票5個(gè)點(diǎn)。8月的時(shí)候覺(jué)得可能開(kāi)錯(cuò)了,把5個(gè)點(diǎn)的普票沖紅了,就開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的普票,并且在八月發(fā)生了一次勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),開(kāi)了一張6個(gè)點(diǎn)的專票和6個(gè)點(diǎn)的普票。可是本來(lái)應(yīng)該專票和普票都開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的。連續(xù)兩個(gè)月開(kāi)錯(cuò),我都不知道增值稅申報(bào)表怎么填
這個(gè)你需要按照開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票來(lái)申報(bào)阿
我想問(wèn)下,那我可以將錯(cuò)就錯(cuò),就按著6個(gè)點(diǎn)的,來(lái)正常申報(bào)。就按照一般計(jì)稅方法6個(gè)點(diǎn)的普票也正常交稅嗎
是的,我前面就是這個(gè)意思的
我現(xiàn)在有兩個(gè)選擇,一個(gè)就是就是正常交稅后,以后就都開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的票。一個(gè)就是本月沖紅以后,下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候就申請(qǐng)退稅嗎?
這個(gè)我就沒(méi)有這樣研究過(guò)了