你好,進項稅額大于銷項稅額時,借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師2月份我的銷項稅額小于進項稅額,那我做2月賬務(wù)處理時還用期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫呢。我的進項稅額是1410.62.銷項稅額是1132.08.怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
老師我本月進項稅大于銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
本月進項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
月末進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄
如果本月進項大于銷項,月末用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
老師如果本月銷項稅額200元,進項稅額1000元,那分錄就是借:應(yīng)交稅費—未交增值稅800,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)800嗎?因為是剛畢業(yè),實操可能比較差,感謝老師解答
你好,是的,是這樣的哈
老師,這個分錄對嗎?進項大于銷項時差額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,
你好,下面的分錄是正確的哈
老師,進項稅大于銷項稅額為什么有的老師說月底不做結(jié)轉(zhuǎn)呢
也可以不做結(jié)轉(zhuǎn),沒什么影響