你好; 借長(zhǎng)期股權(quán)投資 -某公司 貸銀行存款? ?
請(qǐng)問(wèn)一下,我公司在2019年4月向股東借款6110萬(wàn),股東直接轉(zhuǎn)賬給了對(duì)方房地產(chǎn)公司的股東,購(gòu)買房地產(chǎn)的股份,因?yàn)檎叩脑?,直?020年1月2正式辦理了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,通過(guò)了工商變更,我公司是小規(guī)模,享受小微企業(yè),那我2019年的這筆會(huì)計(jì)分錄,如何做?借:長(zhǎng)期股權(quán)投資6110萬(wàn)?貸:其他應(yīng)付款??股東,但是是2020年才變更好的,2019年已經(jīng)轉(zhuǎn)了6110萬(wàn)給房地產(chǎn)公司的股東,這筆會(huì)計(jì)分錄是在2019年做?還是2020年做賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是一家合伙企業(yè)形式的私募股權(quán)投資基金,對(duì)外投資了甲公司的股權(quán),簽訂了回購(gòu)協(xié)議,但是甲公司一直未按協(xié)議支付過(guò)回購(gòu)款。甲公司的實(shí)控人新成立了一家乙公司,并同意將乙公司的部分股權(quán)無(wú)償贈(zèng)與給我合伙企業(yè)。贈(zèng)與合同中約定,我合伙企業(yè)在收到甲公司的回購(gòu)款后需將對(duì)應(yīng)比例的乙公司股權(quán)轉(zhuǎn)回給該實(shí)控人。請(qǐng)問(wèn)我公司在收到乙公司的贈(zèng)與股權(quán)后,該怎么做賬?是否涉及稅費(fèi)?后期收到回購(gòu)款后,轉(zhuǎn)讓乙公司股權(quán)時(shí)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,涉及哪些稅費(fèi)?
東方公司2012年至2017年投資業(yè)務(wù)的有關(guān)資料如下:(1)2012年11月1日,東方公司與甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。收購(gòu)前東方公司和甲公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議規(guī)定:東方公司收購(gòu)甲公司股份總額的60%,收購(gòu)價(jià)格為2700萬(wàn)元,收購(gòu)價(jià)款于協(xié)議生效后以銀行存款支付;該股權(quán)協(xié)議生效日為2012年12月31日。該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議于2012年12月25日分別經(jīng)東方公司和甲公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),并依法報(bào)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。(3)2013年1月1日,東方公司以銀行存款支付收購(gòu)股權(quán)價(jià)款2700萬(wàn)元,并辦理了相關(guān)的股權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù)。東方公司并對(duì)甲公司的董事會(huì)改組,在甲公司的董事會(huì)7名成員中派出4名。(4)2013年度,甲公司未進(jìn)行股利分配;(5)2014年3月5日,甲公司宣告分配現(xiàn)金股利,東方公司按照其持股比例確定可分回50萬(wàn)元;(6)2014年度,甲公司發(fā)生虧損,當(dāng)年未進(jìn)行股利分配;(7)2016年4月5日,甲公司宣告分配現(xiàn)金股利,東方公司按照其持股比例確定可分回30萬(wàn)元.(8)2017年1月5日,東方公司將其持有的甲公司股份全部對(duì)外轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)款3
對(duì)外收購(gòu)一家公司,百分百收購(gòu)股權(quán),支付部分股權(quán)款,工商里的股東未做變動(dòng),當(dāng)月這筆款項(xiàng)怎么入帳
個(gè)體有三個(gè)股東,現(xiàn)在其中一個(gè)股東辦了一家新公司,以新公司的名義購(gòu)買了另外兩個(gè)股東在個(gè)體的股份,并從公司對(duì)公戶支付了股權(quán)購(gòu)買款,這樣新公司向個(gè)人支付股權(quán)購(gòu)買款公司怎么做分錄
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬